O IPI pode ser configurado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra por meio de três formas conforme segue:
Ao iniciar o pedido
1) Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra clique o botão Incluir;
2) Informe o Fornecedor e selecione a aba Parâmetros;
3) Marque as opções referentes ao IPI que irão compor a entrada.
Após gravar o pedido (sem realizar entrada)
1) Clique o botão Aplicar;
2) Selecione a opção 01 - Parâmetros gerais do pedido;
3) Marque as opções referentes ao IPI que irão compor a entrada.
Para um fornecedor específico
1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
3) Selecione o fornecedor desejado e clique duas vezes;
4) Na caixa 5.1.1 - IPI, selecione as opções como Sim que irão compor o IPI.