(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
- Será criado novo campo na tela do fin30060 para possibilitar ao usuário informar o código
do favorecido para seleção dos dados. Este novo campo poderá selecionar o código do fornecedor
pelo zoom dos fornecedor.
- Incluir campo favorecido na varável ma_prep_fin
DEFINE ma_prep_fin ARRAY[1000] OF RECORD
cod_empresa LIKE empresa.cod_empresa,
den_empresa LIKE empresa.den_empresa,
cod_fornecedor LIKE fornecedor.cod_fornecedor,
raz_social LIKE fornecedor.raz_social,
cod_favorecido LIKE fornecedor.cod_fornecedor,
raz_social_fav LIKE fornecedor.raz_social,
cod_tip_despesa LIKE tipo_despesa.cod_tip_despesa,
nom_tip_despesa LIKE tipo_despesa.nom_tip_despesa,
cod_lote_pgto LIKE lote_pagamento.cod_lote_pgto,
nom_lote LIKE lote_pagamento.nom_lote
END RECORD
- Alterar a função fin30060_carrega_temporarias() prevendo a criação e carga da tabela temporária dos favorecidos.
#--# Favorecido #--#
WHENEVER ERROR CONTINUE
DELETE FROM w_cod_favorecido
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> 0 THEN
### Não consistir
END IF
WHENEVER ERROR CONTINUE
DROP TABLE w_cod_favorecido
WHENEVER ERROR STOP
WHENEVER ERROR CONTINUE
CREATE TEMP TABLE w_cod_favorecido
(cod_favorecido CHAR(15),
raz_social_fav CHAR(50)) WITH NO LOG
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> 0 THEN
### Não consistir
END IF
IF ma_prep_fin[l_ind].cod_favorecido IS NOT NULL THEN
#--# Inclui favorecido #--#
WHENEVER ERROR CONTINUE
SELECT 1
FROM w_cod_favorecido
WHERE cod_favorecido = ma_prep_fin[l_ind].cod_favorecido
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode = NOTFOUND THEN
WHENEVER ERROR CONTINUE
INSERT INTO w_cod_favorecido (cod_fornecedor,
raz_social_fav)
VALUES (ma_prep_fin[l_ind].cod_favorecido,
ma_prep_fin[l_ind].raz_social_fav)
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> 0 THEN
CALL log003_err_sql('INSERT','w_cod_favorecido')
END IF
END IF
END IF
- Será alterada a função fin30060_processa_dados prevendo na montagem do sql a inclusão do filtro
da tabela ap_favorecido, caso o usuário tenha informado.
LET l_sql_stmt = ' SELECT ap.* ',
' FROM ap ',
' WHERE cod_empresa IN (SELECT cod_empresa FROM w_empresas) ',
' AND dat_vencto_s_desc >= "', mr_prep_fin.dat_vencto_ini,'"',
' AND dat_vencto_s_desc <= "', mr_prep_fin.dat_vencto_fim,'"',
' AND ies_versao_atual = "S" ',
' AND dat_pgto IS NULL ',
' AND ies_lib_pgto_sup = "S" ',
' AND ies_lib_pgto_cap <> "B" ',
' AND status_rem = 0 ',
' AND val_nom_ap <= ',log2260_troca_virgula_por_ponto(mr_prep_fin.val_max_titulos)
#--# Desfazer proposta #--#
IF mr_prep_fin.ind_proposta = "3" THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' AND dat_proposta >= "', mr_prep_fin.dat_proposta_ini,'"',
' AND dat_proposta <= "', mr_prep_fin.dat_proposta_fim,'"',
' AND dat_proposta IS NOT NULL '
ELSE
# Chamado TRNEZG - Alterado o programa de preparação de APs para criação de um novo campo "Considerar APs sem
# proposta?", indicando se deverá considerar as APs sem data de proposta. O novo campo terá seu valor padrão
# como marcado. Se o usuário desejar desconsiderar as APs sem data de proposta, deverá desmarcar o campo.
IF mr_prep_fin.cons_ap_sem_proposta = "S" THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' AND ((dat_proposta >= "', mr_prep_fin.dat_proposta_ini,'"',
' AND dat_proposta <= "', mr_prep_fin.dat_proposta_fim,'")',
' OR dat_proposta IS NULL) '
ELSE
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' AND dat_proposta >= "', mr_prep_fin.dat_proposta_ini,'"',
' AND dat_proposta <= "', mr_prep_fin.dat_proposta_fim,'"',
' AND dat_proposta IS NOT NULL '
END IF
END IF
#--# Filtrar por lote de pagamento #--#
WHENEVER ERROR CONTINUE
SELECT 1
FROM w_cod_lote_pgto
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> NOTFOUND THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED,' AND cod_lote_pgto IN (SELECT cod_lote_pgto FROM w_cod_lote_pgto) '
END IF
#--# Filtrar por fornecedor #--#
WHENEVER ERROR CONTINUE
SELECT 1
FROM w_cod_fornecedor
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> NOTFOUND THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED,' AND cod_fornecedor IN (SELECT cod_fornecedor FROM w_cod_fornecedor) '
END IF
#--# Filtrar por favorecido #--#
WHENEVER ERROR CONTINUE
SELECT 1
FROM w_cod_favorecido
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> NOTFOUND THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED,' AND EXISTS (SELECT cod_fornecedor ',
' FROM ap_favorecido fav, w_cod_favorecido ',
' WHERE fav.cod_empresa = ap.cod_empresa ',
' AND fav.num_ap = ap.num_ap ,
' and fav.cod_fornecedor = w_cod_favorecido.cod_favorecido ) '
END IF
IF mr_prep_fin.ind_liberacao = "3" THEN
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' AND ies_lib_pgto_cap = "S" '
END IF
CASE mr_prep_fin.ind_ordenacao
WHEN '1'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY num_ap '
WHEN '2'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY cod_fornecedor '
WHEN '3'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY dat_proposta '
WHEN '4'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY dat_vencto_s_desc '
WHEN '5'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY cod_tip_despesa '
WHEN '6'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY cod_lote_pgto '
WHEN '7'
LET l_sql_stmt = l_sql_stmt CLIPPED, ' ORDER BY val_nom_ap '
END CASE
LET l_sql_stmt = log0810_prepare_sql(l_sql_stmt)
- Criar funções para possibilitar a utilização do popup de fornecedores para seleção do favorecido e validação do código informado na tela.
#--------------------------------------------#
FUNCTION fin30060_after_zoom_cod_favorecido()
#--------------------------------------------#
DEFINE l_multi_reference VARCHAR(10),
l_arr_curr SMALLINT
LET l_multi_reference = _ADVPL_get_property(m_form,"MULTI_VALUED_TABLE_REFERENCE")
IF l_multi_reference IS NOT NULL THEN
LET l_arr_curr = _ADVPL_get_property(l_multi_reference,"ROW_SELECTED")
ELSE
LET l_arr_curr = 1
END IF
#--# Valida e carrega descrição favorecido #--#
CALL fin80030_carrega_valida_fornecedor(ma_prep_fin[l_arr_curr].cod_favorecido)
RETURNING m_status, m_msg, ma_prep_fin[l_arr_curr].raz_social_fav
RETURN TRUE
END FUNCTION
#--------------------------------------------#
FUNCTION fin30060_valid_cod_fornecedor()
#--------------------------------------------#
DEFINE l_multi_reference VARCHAR(10),
l_arr_curr SMALLINT
LET l_multi_reference = _ADVPL_get_property(m_form,"MULTI_VALUED_TABLE_REFERENCE")
IF l_multi_reference IS NOT NULL THEN
LET l_arr_curr = _ADVPL_get_property(l_multi_reference,"ROW_SELECTED")
ELSE
LET l_arr_curr = 1
END IF
#--# Valida e carrega descrição favorecido #--#
CALL fin80030_carrega_valida_fornecedor(ma_prep_fin[l_arr_curr].cod_favorecido)
RETURNING m_status, m_msg, ma_prep_fin[l_arr_curr].raz_social_fav
IF NOT m_status THEN
CALL log_show_status_bar_text(m_form, m_msg CLIPPED,'ERROR_TEXT')
RETURN FALSE
END IF
RETURN TRUE
END FUNCTION
#---------------------------------------------#
FUNCTION fin30060_after_field_cod_favorecidoo()
#---------------------------------------------#
DEFINE l_multi_reference VARCHAR(10),
l_arr_curr SMALLINT
LET l_multi_reference = _ADVPL_get_property(m_form,"MULTI_VALUED_TABLE_REFERENCE")
IF l_multi_reference IS NOT NULL THEN
LET l_arr_curr = _ADVPL_get_property(l_multi_reference,"ROW_SELECTED")
ELSE
LET l_arr_curr = 1
END IF
IF ma_prep_fin[l_arr_curr].cod_favorecido IS NULL THEN
LET ma_prep_fin[l_arr_curr].raz_social_fav = ' '
END IF
RETURN TRUE
END FUNCTION
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[FIN30060 - Preparação de Pagamentos] | [Alteração] | | - |
| | | |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.