Designação de Fornecedor - SUP22086
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente o usuário registrado como comprador da ordem de compra ou então o usuário substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto) poderá incluir e modificar dados relacionados a cotações de preço nesta tela.
Quando a empresa utiliza o conceito de “Centralização de compras” SUP20207 (Empresas Planejamento/Compras) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes do processo de centralização de compras, o usuário poderá consultar/modificar informações de ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao processo de centralização de compras, desde que seja um usuário autorizado para realizar tal função.
As informações no centro no grid são referentes ao fornecedor designado para compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, automaticamente estas informações estarão em branco.
No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, caso a empresa utilize grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP22024 (Aprovação Ordem de Compra), serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para a ordem de compra.
Designação de Fornecedor - SUP22086
Objetivo da tela: | Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir Cotação | Permite excluir as cotações associadas às ordens de compras. |
Cotação x Empresa | Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Indica o código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. |
Ordem de Compra | Indica o código da ordem de compra. |
Situação | Indica a situação atual da ordem de compra. |
Data necessidade | Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
Pedido | Indica o número do pedido de compra cadastrado no sistema. |
Item | Indica o código do item registrado para a ordem de compra. |
Quantidade | Indica a quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra. |
Quantidade fornecedor | Indica a quantidade de material do fornecedor. |
Incidência IPI | Indica o tipo de incidência de IPI. - Com crédito;
- Isento;
- Outros.
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Percentual de IPI | Indica o percentual de IPI. |
Incidência ICMS | Indica o tipo de incidência de ICMS. - Com crédito;
- Isento;
- Outros;
- Não tributada;
- Suspenso;
- Diferida;
- Sem aproveitamento de crédito.
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Percentual ISS | Indica o percentual de ISS. |
Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. |
CP | Indica o código da condição de pagamento do pedido de compra.
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ME | Indica o código da modalidade de embarque do pedido de compra. |
CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa. |
Impressão Pedido | Indica a impressão do pedido. As opções disponíveis são: - Denominação completa, especificação técnica e texto da ordem.
- Denominação completa e especificação técnica.
- Denominação completa e texto da ordem.
- Especificação técnica e texto da ordem.
- Denominação completa.
- Especificação técnica.
- Texto da ordem.
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Preço última compra | Indica o preço da última compra. |
Documento | Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem. |
Valor IPI | Indica o valor do IPI. |
Valor ICMS ST | Informar o Valor da Substituição Tributária do ICMS por meio da opção Modificar. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Designa | Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra. |
Fornecedor | Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem. |
Cotação | Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra. |
Preço base | Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido. |
Descontos/Acréscimos | Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado. |
Preço líquido | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa.
Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra. |
% IPI | Percentual de IPI da cotação de preço em questão. |
Prazo | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid. |
Condição de pagamento
| Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item. |
Modo de embarque
| Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra. |
Validade | Data do término de validade da cotação de preço em questão. |