WMS6156 - Regularização Fiscal
Visão Geral do Programa
Esse programa permite regularizar fiscalmente uma quantidade de itens do estoque, sendo que essa regularização é necessária somente quando a empresa é um Operador Logístico e o depositante está configurado como Armazém Geral no programa WMS60013 (Contrato).
Tela Regularização Fiscal
Outras Ações / Ações Relacionadas:
As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação: | Descrição: |
Itens | Permite navegar na lista de itens da nota fiscal consultada. |
Consulta NF | Permite acessar a tela Dados Nota Fiscal, na qual são apresentados todos os dados da Nota Fiscal com as respectivas opções. |
Regularizar | Permite acessar a tela Regularização Fiscal - Seleção Item, para efetuar o processo de regularização fiscal. |
Cancelar | Permite cancelar a regularização fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Documento Definitivo | Número do documento definitivo que deve ser utilizado para selecionar a Nota Fiscal regularizadora. |
Série | Série da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta. |
Subsérie | Subsérie da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta. |
Espécie | Espécie da Nota Fiscal que deve ser utilizada na consulta. |
Depositante | Código do depositante que deve ser utilizado na consulta. |
Data Emissão | Data de emissão da Nota Fiscal que deve ser utilizada na pesquisa. |
Data Entrada | Data de entrada da Nota Fiscal que deve ser utilizada na pesquisa. |
CFOP | CFOP da Nota Fiscal regularizadora para visualização, possibilitando assim diferenciar entre a regularização fiscal de armazenagem e a industrialização. |
Regularizada | Quando assinalado, indica que a Nota Fiscal já foi utilizada para regularizar o estoque. |
Saída Efetuada | Quando assinalado, indica que já foi efetuada alguma baixa da Nota Fiscal regularizada no estoque. |
Escrituração Fiscal | Quando assinalado, indica que serão consideradas as Notas Fiscais já escrituradas no livro fiscal. |
Tela Regularização Fiscal - Seleção Item
Outras Ações / Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Regularizar | Permite realizar a regularização fiscal indicada pela preparação manual ou automática. |
Preparar Manual | Permite acessar a tela Regularização Fiscal - Identificações de Estoque, para indicar qual estoque deve ser regularizado pela Nota Fiscal e em que quantidade. |
Preparar Auto | Define que o sistema selecionará automaticamente o estoque a ser regularizado. |
Preparar Todos | Define que o sistema selecionará automaticamente todo o estoque a ser regularizado, por todos os itens de sequência da Nota Fiscal de regularização. |
Tela Regularização Fiscal - Identificações de Estoque
Outras Ações / Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Permite acessar a tela Parâmetros, para selecionar as identificações de estoque específicas para realizar a regularização manual. |
Sugerir | Permite efetuar automaticamente o preenchimento da quantidade que deve ser regularizada do estoque, de acordo com a regra FIFO (unidade mais antiga de estoque é a primeira que deve ser regularizada). |
Inicializar | Permite zerar todas as quantidades “à regularizar” na tela Preparação Manual. |
Tela Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Identificações de Estoque | Códigos de estoque inicial e final para estabelecer o intervalo para o qual será efetuada a preparação manual para a regularização. |
Documento | Números inicial e final da Nota Fiscal para estabelecer o intervalo para efetuar a entrada no estoque. |
Lote | Número do lote inicial e final para estabelecer o intervalo que precisa ser regularizado. |
Origem | Origem correspondente: - Documentos provisórios: código de origem do estoque de Notas Fiscais provisórias.
- Documentos definitivos: código de origem do estoque de Notas Fiscais definitivas. Nesse item serão selecionados excessos simples, em que o item que existia na Nota Fiscal de recebimento foi recebido mais do que havia sido declarado na Nota Fiscal.
- Excessos totais: código de origem do estoque de excessos totais. Nesse item serão selecionados excessos totais, onde o item recebido não existia na Nota Fiscal de recebimento.
- Inventário: código de origem do estoque de inventário. Estoque que foi dada entrada no sistema via inventário, isto é, não pertence a nenhuma Nota Fisal de recebimento.
- Kit: código de origem do estoque de kit.
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