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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Franquias e Redes

Linha de Produto:

Franquias e Redes

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:Notas Fiscais
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLIVEBT-7347


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rejeição na SEFAZ ao enviar a nota fiscal com natureza de operação do tipo: roubo; perda ou mercadoria deteriorada.

Quando o tipo de pagamento gerado for do tipo 90, o campo valor não estava sendo gerado:

Foram publicadas, no último dia 16/03 no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, as tabelas dos códigos de meios de pagamentos, no que se refere a Nota Técnica 2020.006, versão 1.20.

03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina para gerar com o valor zerado o campo vPag. Após o ajuste a nota fiscal foi emitida com sucesso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O campo responsável por gerar a tag do Pagamento no TVFR é o de "Gerar Financeiro":

Se estiver como Não é gerada com o código 90 - sem pagamento:


Se estiver como Sim é gerada com o código 15 - Boleto e com o valor da NF:


Importante: É recomendado que as operações fiscais sempre fiquem configuradas para Não Gerar Financeiro, pois, conforme definição do grupo boticário as notas de Saída emitidas no TVFR não deverão gerar movimentações no módulo Financeiro.