Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Saúde | ||||||
Módulo: | Plano de Saúde - SIGAPLS | ||||||
Rotina: |
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Ponto de Entrada: | PL001ADTV | ||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||
Tabelas utilizadas: | IB1N – Itens Protocolo Reembolso B1K – Cal. Pag. Beneficiário BBS - Tipo doc. Reemb BBZ - Cadastro organizacional B14 – Mot. Exc. Protoc. Reembolso B4F - Cab. Cad. Receitas | ||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows®/Linux® |
O objetivo desta rotina é possibilitar ao beneficiário solicitar e acompanhar o andamento de uma solicitação de reembolso de despesas através do portal do beneficiário.
Após a solicitação ser enviada para a operadora, o beneficiário poderá acompanhar o andamento do processo de reembolso, se esta protocolado, em análise, se foi ou não aprovado, no caso de não aprovação, pelo próprio portal é possível visualizar uma mensagem descrevendo o motivo da rejeição, bem como acompanhar se houve algum item da solicitação negada e seu motivo.
Exemplo de processo de Solicitação de Reembolso vinculado a um Protocolo
Configuração para acesso ao portal (Automático)
É possível criar o login de acesso ao portal automaticamente no momento em que uma família é criada ou alterada.
Observação:
O login será sempre a matricula do titular e a senha padrão será sempre 123456, podendo ser alterada após o primeiro acesso.
Configuração de permissão de solicitação de reembolso no portal
Configuração de valor mínimo para solicitação de reembolso
O sistema permite configurar um valor mínimo para que o beneficiário possa solicitar o reembolso pelo portal do beneficiário, se a soma das despesas não for maior que o valor mínimo configurado, o sistema não permite concluir a solicitação de reembolso.
Cadastro de tipo de documento
O sistema permite cadastrar as nomenclaturas de documentos que serão necessários na solicitação de reembolso, Exemplo: Nota Fiscal e Documento fiscal entre outros.
Observação:
Este campo é utilizado na solicitação de reembolso no portal do beneficiário e nos itens da rotina de protocolo de reembolso no remote.
Cadastro de unidade organizacional
Este cadastro define qual setor da empresa o titular da família atua.
,
Observação:
A unidade organizacional é utilizada no relatório gerado após a confirmação da solicitação de reembolso no portal do beneficiário e deverá estar vinculado no cadastro da família.
Procedimentos disponíveis para o reembolso no portal do beneficiário
O sistema permite selecionar os procedimentos da tabela padrão que estarão disponíveis para o beneficiário selecionar na criação da solicitação de reembolso no portal.
Altere o campo portal benef (BR8_EXPBEN) para Sim e clique em Confirmar.
Observação
O procedimento deverá estar vinculado a uma classe de procedimentos.
Limite de dias para abertura de solicitação após realização do procedimento
O sistema permite configurar um limite de dias para permitir a abertura de uma solicitação de reembolso a partir da realização do procedimento.
Exemplo: O sistema está configurado para que não permita ao usuário solicitar reembolso pelo portal caso a execução do procedimento tenha ocorrido a mais de 5 dias a partir da data atual, se o beneficiário realizou o procedimento a mais de cinco dias, na confirmação da solicitação de reembolso, a seguinte mensagem será visualizada.
Configurando logo esquerdo e direito do relatório de solicitação de reembolso
O sistema permite personalizar os logos que são visualizados no relatório da solicitação de reembolso no portal do beneficiário.
Observação:
É possível incluir um logo do lado desejado do relatório ou dos dois lados ao mesmo tempo.
Personalizando mensagem no final do relatório da solicitação de reembolso
Para personalizar a mensagem configure o parâmetro MV_MSGREMB, a mensagem inserida neste parâmetro será visualizada no final do relatório.
Configurando a forma de pagamento do reembolso (Remote)
Para pagar corretamente o reembolso na rotina de autorização de reembolso (PLSA001), é necessário configurar o tipo de pagamento.
3.1.1. Fatura – o reembolso será em forma de crédito na fatura.
3.1.2. Financeiro – Será gerado um Título para pagamento.
Configurando calendário de reembolso do beneficiário
O Calendário de reembolso determina a data em que o beneficiário receberá o reembolso na autorização de reembolso, porem, no momento de confirmar o pagamento, o usuário não é obrigado a seguir a data que será exibida na tela, podendo ser alterada para qualquer data desejada.
Observação:
O calendário de reembolso será utilizado no momento da aprovação do reembolso e para gerar o título.
Visualizando Calendário de reembolso no portal
Em seguida selecione o Mês referente a aprovação do reembolso para saber a data prevista de pagamento.
Criando opção de menu do portal
Crie uma opção com o nome reembolso abaixo da opção raiz.
Abaixo da opção de menu reembolso, crie a opção de menu Solicitação de reembolso.
Abaixo da opção de menu reembolso, crie a opção de menu Consulta situação.
Abaixo da opção de menu reembolso, crie a opção de menu Receitas de Medicamentos.
Abaixo da opção de menu reembolso, crie a opção de menu Calendário de reembolso.
Solicitando um reembolso via portal do beneficiário
Consultando andamento da solicitação de reembolso
Existe a possibilidade de consultar:
Os filtros para localizar uma solicitação de reembolso são: Número do protocolo (solicitação), entre datas de abertura da solicitação e situação (Status) da solicitação.
Clique no botão da coluna Despesas para visualizar os procedimentos inclusos na solicitação, bem como o seu status de item confirmado ou rejeitado pela operadora.
Observação:
Toda vez que houver a necessidade de visualizar um relatório de uma solicitação diferente, antes de abrir o novo relatório, feche a janela em que foi aberta o relatório anterior.
Visualizando receitas cadastradas (Portal)
As informações disponíveis são:
Ao clicar no botão Rastrear protocolos, a tela abaixo será exibida com todos os protocolos de reembolso onde a receita consultada foi utilizada.
Observação:
As receitas estarão visíveis apenas depois de cadastradas pela operadora.
Processo de reembolso(Remote)
Após gerada a solicitação de reembolso pelo portal do beneficiário, será possível visualizar a guia criada na rotina protocolo de reembolso (PLSA001A).
Os dados referentes ao beneficiário estão disponíveis no cabeçalho enquanto os dados da solicitação estão disponíveis no grid de eventos. Quando uma solicitação de reembolso é criada pelo portal, o status sempre estará como Solicitado(Portal).
No grid o usuário poderá incluir novos procedimentos, alterar os dados referente ao procedimento e rejeitar o procedimento.
Os campos Estado(B1N_EST) e Cd Municipio(B1N_CODMUN) serão utilizados na valoração da rotina de autorização de reembolso (PLSA001), estes campos podem ser alterados em cada procedimento. Alterando os campos Uf Atend.(BOW_UFATE) e Mun. Atend. (BOW_MUNATE) do cabeçalho, os campos de estado e município dos procedimentos assumirão como padrão estes valores e não será possível altera-los enquanto estado e municípo estiverem preenchidos no cabeçalho.
Esta mensagem é para garantir que os procedimentos do grid estão de acordo com a documentação enviada pelo beneficiário, pois os procedimentos disponíveis no portal podem ser genéricos, onde posteriormente o usuário do sistema faz a alteração para o procedimento específico de acordo com as documentações.
Observação:
Gerando autorização de reembolso
Após a análise da documentação e do protocolo de reembolso, o usuário poderá gerar uma guia de autorização de reembolso a partir da guia de protocolo de reembolso.
Autorizando mais de uma guia por vez
As informações das guias serão visualizadas na tela.
Observação:
Para gerar uma autorização de reembolso é necessário que o status do protocolo esteja como deferido.
A data de vencimento do título esta vinculado com o Calendário de reembolso(PLSCPAGBN) configurado, podendo ser alterada para a data desejada.
Cadastro de receitas
Se entre as despesas existir receitas com medicamentos de uso contínuo, o beneficiário deve incluir as informações do medicamento na solicitação e enviar a receita junto com os outros comprovantes de despesa.
Des. Receita (B4F_DESCRI) – Nome referência para a receita;
Matr Benefic (B4F_MATRIC) – Matrícula do beneficiário da receita;
Data de cad. (B4F_DTCAD) – Data do cadastro da receita;
Codigo Tabel(B7D_CODPAD) : Código da tabela de medicamentos.
Cod. Medicam.(B7D_CODMED): Código do medicamento.
Unidade Cons(B7D_UNICON): Unidade de consumo.
Qtd Autoriz.(B7D_QTDAUT): Quantidade autorizada.
Qtd Utiliz.(B7D_QTDEXE): Quantidade utilizada.
Data Ini.Val.(B7D_DTVINI): Data inicial de validade do item da receita.
Data fim Val.(B7D_DTFVAL): Data final de validade do item da receita.
Observação:
O campo Qtd Utiliz. é alterado automaticamente a cada liberação financeira de uma guia de autorização de reembolso onde o valor máximo deve ser igual ao da quantidade autorizada.
Excluindo receitas cadastradas
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Plano de Saúde, conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | Config. Reembolso |
Nome da Rotina | Calend. Pagam. Benef. |
Programa | PLSCPAGBN |
Módulo | 33 |
Tipo | 1 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Contrato / Família |
Nome da Rotina | Unidade Organizacional |
Programa | PLSUNDOPR |
Módulo | 33 |
Tipo | 1 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Config. Reembolso |
Nome da Rotina | Tipo Doc. Reembolso |
Programa | PLSCTPDOC |
Módulo | 33 |
Tipo | 1 |
Menu | Atualizações |
Submenu | Cadastro de Receitas |
Nome da Rotina | Tipo Doc. Reembolso |
Programa | PLSCADREC |
Módulo | 33 |
Tipo | 1 |
Descrição: | Criado Ponto de entrada PL001ADTV para manipular a data de vencimento do título, apenas para o tipo de pagamento pelo financeiro. |