Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

PROTHEUS

Módulo

SIGAGFE

Segmento Executor

 

Projeto1

M_DL_GFE001

IRM1

PCREQ-4938

Requisito1

PCREQ-4940

Subtarefa1

PDRDL-1399

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

12.1.10

Réplica

11.80.14

País

(X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo 

 

Para atender à legislação de convênio ICMS, será desenvolvida a criação de nova integração do contrato de autônomos do SIGAGFE com o módulo de recebimento Datasul, possibilitando a geração da nota fiscal de entrada (Serviço) e sua integração posterior com o módulo fiscal do ERP DATASUL. 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotinas Envolvidas

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

CDF433.I6

[Alteração]

-

CD0089

[Alteração]

Integrações GFE > Parâmetros de integração

GFEA100

[Alteração]

Movimentação > Contrato Autônomo > Contratos/RPA

GFEXWSFUN

[Alteração]

-

 

  

 

“Convênio ICMS nº 25 de 13/09/1990:

 

I - ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural. (Redação dada ao inciso pelo Convênio ICMS nº 132, de 24.09.2010, DOU 28.09.2010, com efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação)

II - ao depositário da mercadoria a qualquer título, na saída da mercadoria ou bem depositado por pessoa física ou jurídica;

III - ao destinatário da mercadoria, exceto se microempreendedor individual ou produtor rural, na prestação interna. (Redação dada ao inciso pelo Convênio ICMS nº 132, de 24.09.2010, DOU 28.09.2010, com efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação)

§ 1º. Nas hipóteses desta Cláusula, o transportador autônomo e a empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no cadastro de contribuintes do Estado do início da prestação ficam dispensados da emissão de conhecimento de transporte, desde que na emissão da Nota Fiscal que acobertar o transporte da mercadoria sejam indicados, além dos requisitos exigidos, os seguintes dados relativos à prestação do serviço:

1. o preço;

2. a base de cálculo do imposto;

3. a alíquota aplicável;

4. o valor do imposto;

5. identificação do responsável pelo pagamento do imposto.

§ 2º. Em substituição ao disposto no parágrafo anterior, poderão os Estados autorizar o contribuinte remetente e contratante do serviço a emitir conhecimento de transporte.”

 

Atualmente o processo de cálculo de fretes, para transportes realizados por autônomos, não gera valores de imposto de ICMS/ISS. De acordo com a legislação fiscal descrita acima, é direito do autônomo repassar a obrigatoriedade do pagamento ao contratante do serviço (Embarcador).

Desta forma, serão realizadas as seguintes alterações no produto SIGAGFE:

Será criada uma nova etapa de integração do contrato de autônomos com o ERP, gerando um registro de entrada no módulo de recebimento – Datasul. Este registro de entrada será o responsável pela integração do valor de ICMS ao módulo fiscal. Para isto, a natureza de operação deste documento deverá estar parametrizada para “Gerar Fiscal” no programa CD0606.

Esta etapa será acionada através da seleção ‘Ações Relacionadas -> Gera Doc. Fiscal’ no programa GFEA100.

Nos programa de parâmetros de integração do GFE com o Totvs 12, CD0089, será criado um novo parâmetro para a definição das naturezas de operação Estaduais e Interestaduais  e do Item que serão utilizados para a criação da nota fiscal de entrada no recebimento DATASUL, referente ao contrato com o Autônomo. Será criado sempre um documento de entrada para cada contrato.

Também será disponibilizada a possibilidade de configuração de uma regra no programa CD0024 para que a natureza de operação da nota fiscal seja variável.

A nota fiscal de entrada gerada neste processo terá as seguintes características:

Remetente: Transportador autônomo;

Destinatário: Embarcador/pagador do frete;

Número: conforme número do contrato autônomo no GFE;

Série: Definido no parâmetro de integração do CD0089 (Recebimento);

Item: Definido no parâmetro de integração do CD0089 (Recebimento);

Natureza de operação: Definido no parâmetro de integração do CD0089 (Recebimento);

Qtde: 1 (fixo);

Valor: igual ao valor de frete do contrato;

% ICMS: Quando parametrizado para gerar cálculo do icms = Conforme definido pelo programa de Tributação UF do GFE. Se marcado para não gerar cálculo = conforme cadastro da natureza de operação;

Valor ICMS: Relativo ao percentual aplicado no valor do documento.

 

Exemplo de Danfe registrado pelo cliente:

 

Este lançamento é realizado no módulo de faturamento, programa FT4003, utilizando a opção de tipo da nota como "Nota de Entrada":

 

Como a natureza de operação está definida para não gerar contabilização, não existem movimentos contábeis para esta nota fiscal:

Pelo Recebimento, sempre ocorre a contabilização do documento de entrada


Detalhamento Tecnico:

Alterações SIGAGFE:

GFEX000:

Incluir o parâmetro MV_ICMSAUT na aba ‘Integrações Datasul’, identificando se os impostos de ICMS sobre frete realizados por autônomos serão destacados nos livros fiscais.

Parâmetro MV_ICMSCT -> 1=Sim ; 2=Não. O padrão deve ser 2=Não.

 

GFEA065:

Nova ação relacionada Gerar Documento de entrada.

Esta opção só deve ser apresentada quando o ERP Integrado com o SIGAGFE for 1=Datasul .


GFEXWSFUN:

Criar novo bloco de integração do contrato, tabela GW2 com código de integração 3, indicando que deve ser executado quando solicitada integração do contrato com o recebimento Datasul.

As informações passadas para o Datasul serão:

#GW2|GW2_FILIAL|GW2_NRCONT|GW2_DTCRIA|GW2_CDPROP|GW2_QTPESO|GW2_CIDORI|GW2_CIDDES|GW2_VLFRET


Alterações no Datasul:

 

CD0089:

Criar novos campos para permitir a informação da natureza de operação e item da nota fiscal de entrada para o ICMS de autônomos, na aba  “Recebimento”.

Reservar posição na tab-generica, utilização = “SETUP” para identificar estes códigos no momento da integração com recebimento Datasul:

Natureza de operação Estadual:        substring(tab-generica.char-2,704,6).

Natureza de operação Interestadual: substring(tab-generica.char-2,710,6).

Item: substring(tab-generica.char-2,716,16).

 

CDF433.I9:

Criar nova include integração do GFE com o datasul para a geração dos documentos de entrada a partir do contrato com terceiros.

Executar processo de geração de nota fiscal de entrada, REAPI316B com os dados do contrato de autônomo.

Não necessita envio de rateio contábil.

 

Utilizar o mesmo processo da integração de conhecimento de frete com o recebimento (Apropriação de despesas do GFE). O programa cdf433.i3 servirá como base para seu desenvolvimento.

 

A definição dos campos da temp-table será a seguinte:

 

               tt-docum-est.serie-docto          

 Tab-generica.

               tt-docum-est.nro-docto             

 GW2_NRCONT

               tt-docum-est.nat-operacao        

 Tab-generica

               tt-docum-est.cod-emitente        

 GW2_CDPROP

               tt-docum-est.cod-estabel          

 GW2_FILIAL

               tt-docum-est.tot-valor              

 GW2_VLFRET

               tt-docum-est.valor-mercad         

 GW2_VLLIQ

               tt-docum-est.cod-servico           

1

               tt-docum-est.usuario              

Usuário corrente

               tt-docum-est.estab-fisc           

GW2_FILIAL

               tt-docum-est.estab-de-or          

GW2_FILIAL

               tt-docum-est.cod-chave-aces-nf-eletro 

 

               tt-docum-est.cod-tip-cte

 

               tt-docum-est.dt-trans

 TODAY

               tt-docum-est.dt-emissao

GW2_DTCRIA

               tt-docum-est.origem

“G”

               tt-docum-est.aliquota-icm

 

tt-docum-est.base-icm

GW2_VLFRET

 

 

tt-docum-est.esp-docto

 21 /* NFE */

               tt-docum-est.tipo-docto            

 1 /* Entrada */

               tt-docum-est.cod-observa           

 IF INTEGER(ENTRY(9,lcgetDataws,"|")) 1 /* ICMS */ THEN 1 /* Frete CIF */ ELSE 4 /* Servi‡o */

               tt-docum-est.via-transp            

 1 /* Rodoviário - apenas para atribuir um conteúdo válido */

               tt-docum-est.embarque              

 ""

               tt-docum-est.mod-frete             

 2 /* FOB - pois é um frete a pagar sobre Notas Fiscais de Entrada */

               tt-docum-est.rateia-frete          

 1 /* Peso - apenas para atribuir um conteúdo válido */

               tt-docum-est.estado                 

 1 /* Liberado */

               tt-docum-est.sit-docum             

 1 /* OK */

               tt-docum-est.esp-fiscal            

 "" 

               tt-docum-est.tot-peso              

 0

               tt-docum-est.dat-validade          

 12/31/9999

               tt-docum-est.fat-despesa           

 NO                          

               tt-docum-est.cod-rma               

 ""

               tt-docum-est.observacao             

 ""

               tt-docum-est.tipo-nota             

 9 /* Rateio */

               tt-docum-est.nff                   

 NO

               tt-docum-est.estorn-comis          

 NO

               tt-docum-est.nf-emitida-est        

 NO

               tt-docum-est.ind-rateio            

 NO

               tt-docum-est.declaracao-import     

 ""

               tt-docum-est.mo-codigo             

 0 /* Moeda padrão */

               tt-docum-est.cotacao-dia           

 0

               tt-docum-est.valor-embal           

 0

               tt-docum-est.valor-frete           

 0

               tt-docum-est.valor-seguro          

 0                   

               tt-docum-est.despesa-nota          

 0                   

               tt-docum-est.valor-outras          

 0                   

               tt-docum-est.tot-desconto          

 0

               OVERLAY(tt-docum-est.char-2,143,8) 

 "1"

 

Necessário revisar a FAQ:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=9618B64E9159DDCBD4EF7408739948E2?pageId=144410493.

 

Protótipo de Tela

Não se aplica. 

 

Fluxo do Processo

Não se aplica 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: GW2 – CONTRATO COM AUTÔNOMOS

  

 

Campo

GW2_NFSREC

Tipo

LOGICAL

Tamanho

 

Descrição

Nota fiscal de serviço gerada no recebimento

Título

Nota fiscal de serviço gerada no recebimento?

Picture

 

Help de Campo

Indica se foi gerada Nota fiscal de serviço no recebimento para destaque do imposto nos livros fiscais.

(Opcional)

Grupo de Perguntas

Não se aplica.

 

Consulta Padrão

Não se aplica.

 

Estrutura de Menu

Não se aplica.

 

Procedimentos

Não se aplica. 

 

Programas

Não se aplica.
 

Cadastro de Papéis

Não se aplica.


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.