Agregados do Item   |  Rateio para o Contas a Pagar


Como trata-se de recebimento com ordem de compra, os dados referentes aos itens que foram selecionados, já virão preenchidos. Você deverá verificá-los e alterá-los conforme o caso.

Para tal, selecione um dois itens e clique no botão Alterar , para verificar o preenchimento de cada campo.

    • Estoque - A mercadoria entrará no estoque e poderá ficar estocada ou ser, imediatamente, baixada (baixa direta). A diferença de lançar para custo e lançar para estoque, fazendo baixa direta, é que, neste último caso, o sistema contabiliza o débito e o crédito na conta do estoque, enquanto no destino custo, a conta de estoque não é utilizada.

    • Ativo Fixo - A entrada da mercadoria cadastrará “bens” no sistema CAF, ou seja, ao lançar o item no Almoxarifado, este será, automaticamente, cadastrado como um bem, no sistema Controle de Ativo Fixo.

     O sistema só aceita lançar para ativo fixo, produtos que pertençam a grupos de produtos, que tenham sido cadastrados associados a grupos do ativo fixo.

     O sistema abrirá uma tela, onde você deverá preencher algumas informações pertinentes ao sistema CAF, como por exemplo: conjunto, número da placa de tombamento etc.

     Para obter maiores informações sobre o cadastro de bens do CAF, consulte a ajuda on-line do sistema.

   • Custo - O débito irá direto para despesa (conta de saída do produto) e a conta de estoque sequer será utilizada. Somente os itens cadastrados como “não estocáveis”, poderão ser lançados diretamente para custo.