A objetivo da rotina Faturas de entrada é efetuar o fechamento da importação, geração para entrada em estoque, livros fiscais e de compras por tipos de faturas separadas.

Dependendo do Incoterm e do país pode-se utilizar entrada de faturas diferentes.

Os tipos possíveis existentes nesta opção são:

1. FOB/Frete/Seguro/CIF

Chile

- FOB: escrituração da nota do exportador com valores em moeda nacional.

- Frete: complementação de custo com o valor do frete, com o numero de nota fiscal de tal fornecedor (agente embarcador, vide código de fornecedor na tabela de agente de carga).

- Seguro: complementação de custo com o valor do seguro, com o número de nota fiscal de tal fornecedor (corretor de seguro, vide código de fornecedor na tabela de corretor de seguro)

- CIF: utilizado para processos tipo CIF (onde é o mesmo fornecedor para FOB, FRETE e SEGURO, inclusos no preço da fatura comercial). Esta fatura também irá somar na quantidade de estoque (entrada física de mercadoria).


 Argentina / Paraguai

- FOB: escrituração da nota do exportador com valores em moeda nacional e geração de entrada física em estoque.

2. Gastos do Despachante/Factura Impuestos sobre CIF (Paraguai)/ Factura del Agente Aduana (Chile)

Chile

- Factura del Agente Aduana: gera dados que quando classificados irão gerar o livro de compras, impostos e outros gastos que são pagos pelo despachante, conforme informados no lançamento das despesas do desembaraço.  Geração de entrada física em estoque.

Argentina / Paraguai

Gastos do Despachante ou Factura Impuestos sobre CIF (Paraguai): gera dados que quando classificados irão gerar o livro de compras, impostos e outros gastos que são pagos pelo despachante, conforme informados no lançamento das despesas do desembaraço.

3. Fatura de Gastos

Executando a quebra por fornecedor, a nota deve ser gerada para cada fornecedor de serviço – para que os livros fiscais e de compras tenham tal acompanhamento no momento de recuperação de impostos ou mesmo para fornecedor isentos.

4. Custo

Gravação de todo o custo incluindo despesas, possui também opção de impressão.


Importantes Critérios

1. Taxa de Conversão:

São utilizadas as taxas das invoices para cada moeda/invoice.

2. Rateios.

Os gastos internacionais e nacionais, são sempre proporcionais ao preço da mercadoria independente do tipo de despesa.

Para ter um rateio de despesa(nacional) somente para um dos fornecedores, preencha o campo: Fornec.Rateio do gasto do desembaraço.

3. Base de Cálculo dos Impostos:

É feita conforme cadastro de TES, relacionados com a NCM do produto em seu cadastro.

4. Diferenças Calculadas para impostos:

Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pelas notas fiscais de entrada é calculado pelo SIGAEIC.

5. Dados Selecionados:

Antes de gerar a fatura de entrada FOB ou a CIF é necessário ter incluído no despacho nº de DI, taxas por invoice, valores de frete e seguro quando existentes, valores de frete e seguro, data de pagamento dos impostos, data de registro por despacho e todas as invoices.

6. Para uso em versão 710

Verifique os procedimentos de implementação.  


Importante:

O sistema permite converter todos os documentos de entrada de importação, gerados através do ambiente SIGAEIC, para utilização do conceito de remito interno para classificação das notas de entrada de importação.



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