Empresas multinacionales muchas veces necesitan presentar sus resultados usando un calendario diferente del utilizado en el país donde está su matriz (ejercicios sociales diferentes entre las monedas).

El entorno Contabilidad Gerencial permite que se puedan utilizar diferentes calendarios con diferentes monedas. De esta forma, los encerramientos en moneda "dólar" (por ejemplo), podrán seguir un calendario diferente de los encerramientos en moneda "real".

Para que se utilice correctamente el entorno Contabilidad de Gestión, es necesario que se efectúe la conexión entre un calendario contable y su respectiva moneda. A partir de esa conexión podremos tener el historial de todos los calendarios y monedas que utilizó el sistema.

 

Help_button Nota


  • El inicio de las operaciones del entorno Contabilidad Gerencial debe contemplar la vinculación de los Calendarios Contables y las Monedas, porque ninguna operación de contabilización se podrá efectuar sin esa información.

  • Para un mismo calendario puede haber más que una moneda vinculada. No obstante, evite conflictos entre calendarios y Monedas, es decir, para una misma moneda evite utilizar más de un calendario con ejercicio contable similar.

 

 

Ejemplo:

CORRECTO

Calendario

Ejercicio

Moneda

001

2002

01

001

2002

02

 

EQUIVOCADO

Calendario

Ejercicio

Moneda

001

2002

01

002

2002

01

 

En este caso hay un cruce entre calendarios y monedas y el sistema no permitirá la inclusión de ese vínculo Calendario vs. Moneda.




Procedimientos

Cómo incluir un vínculo Moneda vs. Calendario:


1. En Mantenimiento de Moneda vs. Calendario, seleccione Incluir.

El sistema abre la ventana para hacer la inclusión.


2. Complete los datos según la orientación de la ayuda (help) de campo.

3. Verifique los datos y confirme la inclusión.




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