Empresas multinacionales muchas veces necesitan presentar sus resultados usando un calendario diferente del utilizado en el país donde está su matriz (ejercicios sociales diferentes entre las monedas).
El entorno Contabilidad Gerencial permite que se puedan utilizar diferentes calendarios con diferentes monedas. De esta forma, los encerramientos en moneda "dólar" (por ejemplo), podrán seguir un calendario diferente de los encerramientos en moneda "real".
Para que se utilice correctamente el entorno Contabilidad de Gestión, es necesario que se efectúe la conexión entre un calendario contable y su respectiva moneda. A partir de esa conexión podremos tener el historial de todos los calendarios y monedas que utilizó el sistema.
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Ejemplo:
CORRECTO
Calendario | Ejercicio | Moneda |
---|---|---|
001 | 2002 | 01 |
001 | 2002 | 02 |
EQUIVOCADO
Calendario | Ejercicio | Moneda |
---|---|---|
001 | 2002 | 01 |
002 | 2002 | 01 |
En este caso hay un cruce entre calendarios y monedas y el sistema no permitirá la inclusión de ese vínculo Calendario vs. Moneda.
Procedimientos
Cómo incluir un vínculo Moneda vs. Calendario:
1. En Mantenimiento de Moneda vs. Calendario, seleccione Incluir.
El sistema abre la ventana para hacer la inclusión.
2. Complete los datos según la orientación de la ayuda (help) de campo.
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
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