Custo Variável Veículo

Controla os custos variáveis (despesas com veículos) lançados nos veículos novos ou usados e seu pagamento no

financeiro, sendo por lote ou individual por veículo.

Procedimentos

Para visualizar custos variáveis:

1.  Em Custo Variav. Veic. clique em Incluir.

 

Importante:

 

É possivel utilizar alguns critérios  de filtro de seleção de veículos. São eles:

Estado do Veículo:
Novo.
Usado.
Ano Fabricação/Modelo.
Opcionais.
Marca do Veículo.
Grupo do Modelo.
Modelo do Veículo.

Após preencher os campos de filtragem conforme desejar, é possivel selecionar individualmente ou marcar todos os veículos para o rateio da despesa.

2. Informe no campo Valor Despesa o valor que será rateado, e no campo Ativo, preencha Sim.

3. Informe o campo Codigo despesa com o código previamente incluso para que a despesa seja lançada.

4. Confirme após informar os campos necessários e selecionar um ou mais veículos.

5. O sistema questionará se deseja gerar uma nota fiscal de entrada referente a esta despesa:

Caso seja escolhido Não, os valores rateados serão gravados apenas no arquivo de despesas, não será gravada nota fiscal.
Caso seja escolhido Sim, os valores rateados serão gravados no arquivo de despesas e em uma nota fiscal.

6. Selecione a opção Sim.

 

Dica:

É permitido digitar as seguintes informações sobre a despesa:

Formulário Próprio; Fornecedor e sua respectiva Loja e Nome; Número e Série da Nota Fiscal; Data de Emissão; TES utilizado na operação; Natureza financeira utilizada na operação; Banco; Condição de Pagamento e sua respectiva descrição;

7. Prencha os campos e confirme.

   A nota fiscal de entrada será gerada. Para consultá-la, visualize o registro e clique em Consulta Nota Fiscal localizado na parte superior da janela.

8. Em Atendimento de Veículos Modelo 2, inclua um novo atendimento.

9. Selecione o veículo no qual foi lançado a despesa.

10. Pressione [F10] e selecione a opção Receitas com o Veículo.

11. Verifique que a despesa foi lançada na pasta Despesas.