O processamento será realizado para todos os itens relacionados com o fornecedor informado.
Será obrigatório informar todos os dados para processamento.
Objetivo da tela: | Registrar as informações de controle de qualidade do fornecedor para cada um dos itens a ele relacionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual será realizado o registro de controle de qualidade. | |
Aprovado | Indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo colocação de pedidos. Qualificado - Fornecedor qualificado; Habilitado - Fornecedor habilitado; Não aprovado - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços); Derrogado - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação); Em avaliação - Fornecedor em avaliação. | |
Tipo Aprovação | Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor. Norma ISO; Norma técnica; Bom histórico; Outros; Derrogado (fornecedor dispensado de aprovação); ISO/QS. | |
ISO/QS | Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.
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Data aprovação | Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item em questão.
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