É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:
Cód. Entr ou Saída | Tipo do TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Cód. Fiscal da Op. | Texto Padrão | Gera Livro? | TES Dev. |
095 | E | S | N | 1101 | RET IRNR12 IVA22 IND | S | 595 |
096 | E | S | N | 111 | IRNR | S | 596 |
595 | S | S | N | 799 | DEV IRNR 12% Y 22%IV | S | 095 |
596 | S | S | N | 741 | IRNR | S | 096 |
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo |
095 | 01 | IRN | 2 | 2 | 3 |
095 | 02 | IV4 | 1 | 1 | 3 |
096 | 01 | IR2 | 2 | 2 | 3 |
595 | 01 | IRN | 2 | 2 | 3 |
595 | 02 | IV4 | 1 | 1 | 3 |
596 | 01 | IR2 | 2 | 2 | 3 |
No cadastro de Fornecedor, preencha o campo Tipo de Fornecedor com conteúdo 3=Estrangeiro. |