É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:
Cód. Entr ou Saída | Tipo do TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Cód. Fiscal da Op. | Texto Padrão | Gera Livro? | TES Dev. |
533 | S | S | S | 511 | DEV IVA COM 22% IRAE | S | 033 |
033 | E | S | S | 111 | IVA 22%IND IRAE-IVA | S | 533 |
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo |
533 | 01 | IV3 | 1 | 1 | 3 | Não informar |
533 | 02 | IRA | 3 | 3 | 3 | IV3 |
033 | 01 | IV3 | 1 | 1 | 1 | Não informar |
033 | 02 | IRA | 3 | 3 | 3 | IV3 |
No cadastro de configuração adicional de impostos, informe o Grupo, conforme o preenchimento dos campos:
No cadastro de Fornecedor, o campo Tipo de Fornecedor deve apresentar conteúdo igual a 1 ou 2 e o campo Retenção de IRAE com S. |