É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:


Cód. Entr ou Saída

Tipo do TES

Gera Duplicata

Atualiza Estoque

Cód. Fiscal da Op.

Texto Padrão

Gera Livro?

TES Dev.

533

S

S

S

511

DEV IVA COM 22% IRAE

S

033

033

E

S

S

111

IVA 22%IND IRAE-IVA

S

533

  1. Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
  2. Clique em Atualização de TES.
  3. Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
  4. Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:


Código TES

Sequência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

Incide qual imposto no cálculo

533

01

IV3

1

1

3

Não informar

533

02

IRA

3

3

3

IV3

033

01

IV3

1

1

1

Não informar

033

02

IRA

3

3

3

IV3

No cadastro de configuração adicional de impostos, informe o Grupo, conforme o preenchimento dos campos:


Observação

No cadastro de Fornecedor, o campo Tipo de Fornecedor deve apresentar conteúdo igual a 1 ou 2 e o campo Retenção de IRAE com S.