É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:


Cód. Entr ou Saída

Tipo do TES

Gera Duplicata

Atualiza Estoque

Cód. Fiscal da Op.

Texto Padrão

Gera Livro?

TES Dev.

091

E

S

S

111

IVA 22%IND IRPF -IVA

S

591

090

E

S

N

1101

COM IVA 22 IND -IRPF

S

590

092

E

S

N

1101

IVA COM 10% IRPF7%

S

592

093

E

S

N

1101

COM 10%IRPF7%IVA90%

S

593

590

S

S

N

5113

DEV IVA 22% IND-IRPF

S

090

591

S

S

N

799

DEV RET 10,5% IRPF

S

091

592

S

S

N

612

DEV IVACOM 10%IRPF7%

S

092

593

S

S

N

799

DEV 10%IRPF7%IVA90%

S

093

  1. Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
  2. Clique em Atualização de TES.
  3. Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
  4. Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:


Código TES

Sequência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

091

01

IRP

3

3

3

090

01

IV4

3

3

3

090

02

IRP

3

3

3

092

01

IV2

3

3

3

092

02

IRP

3

3

3

093

01

RI2

3

3

3

093

02

IRP

3

3

3

590

01

IV4

1

1

3

590

02

IRP

3

3

3

591

01

IRP

3

3

3

592

01

IV2

3

3

3

592

02

IRP

3

3

3

593

01

RI2

3

3

3

593

02

IRP

3

3

3


No cadastro de Taxas por Grupo, informe o Grupo, conforme o preenchimento dos campos:


Observação

Para esse imposto refletir no cálculo corretamente, é importante considerar as seguinte informações:

  • no cadastro de Fornecedores, o campo Ret. IRPF deve apresentar conteúdo igual a S.
  • no cadastro de Produtos, é necessário preencher os campos Grupo do IRPF e Taxas por Grupo (para cadastrar o grupo que deve ser informado no produto)