É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento (Matriz de Aço VC 131), foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido.
Procedimentos necessários para o registro da entrada da devolução do beneficiamento:
1. O cadastro do TES de Entrada, para a devolução de beneficiamento, deve apresentar as seguintes características:
Configuração TES | |
Campo | Conteúdo |
Código | 003 |
Tipo do TES | Entrada |
Credita ICMS | Não |
Credita IPI? | Não |
Gera Duplicata? | Não |
Atualiza Estoque? | Sim |
Poder de Terceiros? | Devolução |
Calcula ICMS? | Sim |
Calcula IPI? | Não |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscais ICMS | Tributado |
L. Fiscais IPI | Não |
Destaca IPI? | Não |
IPI na Base? | Não |
Calc. Dif. ICM | Não |
Mat. Consumo | Não |
Tes de Devolução* |
|
2. O registro do documento de entrada deve seguir:
Documento de Entrada | |
Campo | Conteúdo |
Tipo da Nota | Normal |
Form. Prop. | Não |
Número | 270703 |
Série | UNI |
Dt. Emissão | 28/07/03 |
Fornecedor | 000001/01 |
Espec. Docum. | NFE |
Item NF | 0002 |
Produto | 001 |
TES | 003 |
Para fazer a amarração com o Documento Original, o sistema disponibiliza a opção Selecionar Documento Original (Devolução, Beneficiamento, Complemento). Ao seleciona-lo, são preenchidos automaticamente os campos: Quantidade, Valor, Valor Total, Valor de ICMS, Documento Origem, Série Origem, It. Origem, etc. | |
Quantidade | 100 |
Valor | 10,00 |
Valor Total | 1.000,00 |
Valor de ICMS | 100 |
Documento Origem | 000003 |
Série Origem | 1 |
It. Origem | 01 |
Em Documento de Entrada, o sistema disponibiliza a opção Retornar, que permite registrar a Devolução/Retorno de materiais de forma automática. Para isso, é importante configurar o campo TES de Devolução no cadastro de TES de Saída. Após o registro do Documento de Entrada, para análise do retorno do material em/de poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc, disponível em Estoque e Custos. |
Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros
Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros | |||||||||||
Cliente/ Fornecedor | Documento | Data de Emissão | Unidade de Medida | Quantidade | Valores | TM | Data de Lançamento | Dt. Ult. Entrega | |||
Número/Série | Original | Já Entregue | Saldo | Total N. Fiscal | Total Devolvido | ||||||
000001/01 | 000003/UNI | 22/07/03 | UN | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | E | 22/07/03 | 28/07/03 |