Emite a relação dos itens do Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo a seleção dos registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc.

Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de Devolução de Compras, Documento com TES, entre outros.

Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:


Procedimentos

Para emitir a relação de compras efetuadas:

  1. Em Itens da Nota Fiscal, clique em Parâmetros.
  2. Configure de acordo com orientação do help de campo.
  3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Veja também