Emite a relação dos itens do Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo a seleção dos registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc.
Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de Devolução de Compras, Documento com TES, entre outros.
Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:
- dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal, beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
- dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item, alíquota de impostos, se for o caso, tipo do produto (PA, MC, MP etc.), grupo de produto, custo unitário da viagem, armazém etc.
Procedimentos
Para emitir a relação de compras efetuadas:
- Em Itens da Nota Fiscal, clique em Parâmetros.
- Configure de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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