Entrada por Compra

Esta rotina permite a movimentação de entrada de veículos. Ao incluir um veículo, é gerada a nota fiscal com os dados do veículo e suas condições.
Procedimentos
Para incluir uma entrada por compra:
1. |
Em Entrada por Compra clique em Incluir. |
2. |
A rotina Entrada de Veículos por Compra é divida em três funcionalidades que são apresentadas como opções no browse: |
Incluir
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Preencha os dados referentes à nota fiscal como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, fornecedor, etc. |
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Selecione o veículo de entrada. |
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Na parte inferior da tela, o sistema apresenta: |
1. |
Dados da Nota Fiscal - O sistema informa a descrição do veículo/impostos e seus valores, de acordo com o que foi informado na parte central da tela. |
2. |
Como Pagar - O sistema apresenta as condições de pagamento. Para alterar as parcelas, altere a Condição de Pagamento para uma condição tipo A e após isso altere os vencimentos e valores. |
• |
Confirme a entrada do veículo após preenchimento e clique em Ok. |
Cancelar
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O sistema permite o cancelamento da entrada por compra, posicione no registro em questão e clicque em Cancelar. |
Pesquisa Avançada
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Clique em Pesquisa Avançada. |
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O sistema permite que seja realizada uma pesquisa por: |
1. |
Chassi/Fornec. - Informe um Chassi ou Fornecedor. O sistema lista todas as Entradas referentes aos dados informados. |
2. |
Status/Período - Informe o Status da entrada se ela é 0-Cancelada, 1-Válida ou 2-Devolvida e o período da entrada para consulta. |
3. |
NF/Série - Informe o Número/Série da nota para consulta. |