Na geração do recebimento de importação o rateio da despesa AFRMM é calculada incorretamente no item da nota fiscal (WN_AFRMM).
Ao usar uma despesa base de ICMS que não esteja configurada para o estado do importador, ao gerar o recebimento de importação esta despesa é duplicada nas despesas base de ICMS e no campo despesas (D1_DESPESA) na integração com o documento de entrada.
03. SOLUÇÃO
O cálculo da despesa AFRMM foi corrigida para ser rateada corretamente e gravada no item da nota fiscal no campo WN_AFRMM.
O cálculo das despesas para a integração com o documento de entrada do módulo SIGACOM, foi corrigida para ser calculada corretamente.