Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador |
Função: | GFEX000 / GFEA013 / GFEA015 / GFEA057 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DLOGGFE-9558 |
Alguns operadores logístico e/ou transportadoras subcontratam outras transportadoras para realizar o transporte da mercadoria. Nesta modalidade, a empresa utiliza o GFE para realizar o controle deste frete contratado.
Para esta situação, alguns Estados permitem que a transportadora subcontratada transite apenas com o CT-e gerado pela empresa contratante. Nestes casos, a transportadora subcontratada emite apenas a Fatura de Frete para pagamento do serviço prestado.
Desta forma, foi desenvolvida uma rotina que, com base no Cálculo do Frete cria automaticamente os Documentos de Frete possibilitando o vínculo deste fretes com uma Fatura de Frete para pagamento no Contas a Pagar.
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) foi incluído o novo parâmetro Espécie Documento de Frete Subcontratação (MV_ESPDF4), onde deverá ser informada a espécie que será atrelada ao documento de frete que será criado automaticamente. Será permitido informar apenas espécie que não possui imposto (campo GVT_TPIMP = 3 Nenhum).
No cadastro de emitentes será criado o campo CT-e Subcontratado (GU3_ SUBCON) que possuirá as seguintes opções:
0 - Sempre: Mesmo nos casos de subcontratado, será necessário a importação ou digitação de um Documento de Frete;
1 - Conforme UF: Será verificado no Cadastro Tributação por UF (GFEA013) se a Unidade de Federação permite o deslocamento apenas com o CT-e da empresa contratante.
O campo ficará disponível na aba Transportador / Documentos de Frete.
No cadastro de tributações por UF será criado o campo CT-e Subcontratado (GUT_ SUBCON) que possuirá as seguintes opções:
0 - Obrigatório: Mesmo nos casos de subcontratado, será necessário a importação ou digitação de um Documento de Frete;
1 - Opcional: A entrada do CT-e será opcional.
Ao confirmar a pré-fatura (GFEA057) será verificado se a transportadora pode transitar apenas com o CT-e da empresa contratante. Para isso, no cadastro do emitente, o campo GU3_ SUBCON deve estar com a opção 2 = Conforme UF, e no Cadastro de Tributação por UF o campo GUT_SUBCON deve estar com a opção 2=Opcional.
Serão verificados os cálculos de frete vinculados à pré-fatura utilizando a Unidade de Federação de origem do frete.
Neste momento será apresentada mensagem: “Sistema parametrizado para criação automática de documentos de frete. Confirma?”
Ao confirmar, o documento de frete será criado utilizando os dados do cálculo do frete e a espécie parametrizada nos Parâmetros do Módulo. Abaixo a lista dos campos que serão gravados:
Descrição | Documento de Frete (GW3) | Cálculo de Frete (GWF) |
---|---|---|
Filial | GW3_FILIAL | GWF_FILIAL |
Espécie | GW3_CDESP | Novo Parâmetro |
Emissor Documento | GW3_EMISDF | GWF_TRANSP |
Série | GW3_SERDF | EM BRANCO |
Número Documento | GW3_NRDF | GWF_NRCALC |
Data de Emissão | GW3_DTEMIS | DATABASE |
Tipo do Documento | GW3_TPDF | GWF_TPCALC |
Data de Entrada | GW3_DTENT | DATABASE |
Situação | GW3_SIT | Aprovado sistema |
Origem | GW3_ORIGEM | 4 = Sistema |
Remetente | GW3_CDREM | GWF_EMIREM |
Destinatário | GW3_CDDEST | GWF_EMIDES |
Valor do documento | GW3_VLDF | Soma GWI_TOTFRE |
Tipo de Imposto | GW3_TPIMP | GWF_IMPOST |
Tipo de Tributação | GW3_TRBIMP | GWF_TPTRIB |
Base Imposto | GW3_BASIMP | GWF_BASISS / GWF_BASICM |
Percentual Imposto | GW3_PCIMP | GWF_PCISS / GWF_PCICMS |
Valor Imposto | GW3_VLIMP | GWF_VLISS / GWF_VLICMS |
Não será criado novo documento de frete caso já exista um documento de frete deste mesmo tipo para o documento de carga.
Para diferenciar estes documentos criados automaticamente o campo Origem (GW3_ORIGEM) receberá a informação 4 = Sistema.
Ao final do processamento será apresentada mensagem semelhante à utilizada nas atualizações do EDI demonstrando se houve algum erro durante a criação dos documentos de frete. Este log será salvo no diretório parametrizado para gravação dos Logs (MV_DRTLOG).
Caso a confirmação da Pré-Fatura seja desfeita ou seja feito o cancelamento da Pré-Fatura os documentos de frete não serão eliminados, sendo necessária a ação manual do usuário. Ao desfazer a confirmação da Pré-Fatura ou então ao cancelar uma Pré-Fatura, os documentos de frete vinculados aos documentos de carga não serão eliminados.
Também não será possível realizar a eliminação em cascata destes documentos de frete. Sendo necessária a eliminação será preciso acessar o cadastro do Documento de Frete e realizar a eliminação.
Será possível gerar documentos de frete de qualquer tipo (Normal, Redespacho, Reentrega, etc).
Na confirmação automática da Pré-Fatura as validações acima não serão realizadas e o documento de frete não será criado automaticamente.
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