Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.
A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.
Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.
O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO. Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Preencha os campos e clique em Confirmar.
Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Fatura ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta.
Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:
Para as faturas que tiveram somente baixa por adiantamento (parcial/total), estas poderão sofrer WO e as baixas serão estornadas.
NUF - Consulta WO
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |