Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

É monitor para visualização e processamento de documentos recebidos via TOTVS Colaboração que contempla as seguintes opções:

Dentre os procedimentos do TOTVS Colaboração, é possível listar os pedidos de compras do fornecedor informado no cabeçalho do documento, entretanto, quando o parâmetro MV_FORPCNF está habilitado também são apresentados os pedidos de compras de fornecedores diferentes informados no cadastro de Entrega por Terceiros.

END


Procedimentos

  1. Ao acessar TOTVS Colaboração, visualize a tela para configuração dos parâmetros dos documentos importados e confirme.
  2. O Sistema apresenta todos os documentos importados.
  3. Selecione com um X o Documento de Transporte desejado.
  4. Em Ações Relacionadas selecione a opção Gerar Docto.

Help_button Importante

O parâmetro MV_XMLCFND recebe os CFOPs de retorno de beneficiamento e é acionado no momento em que geração do documento é realizada de forma manual. Assim, quando o XML for processado e o parâmetro MV_PCNFE estiver ativo (.T.), o documento não será bloqueado pela ausência de vínculo com o pedido de compras. Caso tenha CFOPs distintos na nota, o sistema verifica todos e, se algum não estiver informado no parâmetro MV_XMLCFND, o documento ficará com status de Ocorrência.

Esse tratamento é realizado no momento da geração de documento no Monitor do TOTVS Colaboração e em uma geração automática na rotina de Pré-Documento de Entrada, logo após o schedule realizar sua captura.

O parâmetro MV_MSGCOL permite informar a quantidade máxima de XML’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração.

5. Clique em Reprocessar.

6. Visualize o documento selecionado. Nesta opção, estão disponíveis os seguintes itens:

Help_button Observação

Ao acessar a opção Vinc. Docto, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Mult. PC (Doc) para vincular múltiplos pedidos de compra ao mesmo item da nota e aplicar o conceito do Documento de Entrada para retornar os pedidos.

Este processo contempla os casos em que o cliente possui um pedido de compras com mais de um item e o fornecedor envia a nota com apenas um item aglutinado. Desta forma, o vínculo de múltiplos pedidos separa os itens da nota entre os itens do pedido para efetuar a amarração, entretanto, mantem as informações de quantidade, valor unitário e total.


Impostos

No monitor do TOTVS Colaboração está disponível a opção Impostos para exibir a classificação fiscal automática dos documentos recebidos por meio da utilização da TES Inteligente que fica responsável por realizar o cálculo de impostos, ou seja, ela é acionada a partir de uma união de características da nota e de acordo com o XML enviado uma determinada TES será requisitada. Desta forma, durante a geração dos documentos recebidos há uma verificação que compara esses valores com os do XML importado e se houver divergência, a notificação pode ser visualizada por intermédio da legenda marrom e são exibidas as seguintes opções:


Veja também