A cotação é o registro do preço obtido da oferta de diversos fornecedores em relação ao material cuja compra foi solicitada.
Ao fazer uma cotação de preços para determinado equipamento ou produto, os fornecedores enviam propostas, informando preço, prazo, reajustes, condições de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa por intermédio do comprador fixa também diversas condições para o fornecedor.
Esta rotina permite gerar cotações com base nas solicitações de compras cadastradas. Desta forma é necessário cadastrar a amarração Produto x Fornecedor ou Grupo de Produtos x Fornecedores, relacionando todos os fornecedores de um determinado produto ou grupo de produtos.
Para tanto, na geração da cotação deve-se observar o parâmetro Utiliza Amarração e configurar o uso da amarração por Produto ou Grupo. Se for selecionada a opção Produto são geradas cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao produto (Cadastro Produto x Fornecedor). Caso contrário, se selecionada a opção Grupo são geradas cotações para todos os fornecedores relacionados ao grupo do produto (Cadastro Grupo x Produto).
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As cotações podem ser geradas por mais de um usuário, simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma Solicitação de Compras, esta se torna indisponível aos demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas pelo usuário.
Para utilizar este recurso, habilite o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.
Cotação no Treinamento
Especificamente para o Treinamento, o sistema possibilita orçar os cursos ministrados, permitindo pelas cotações, a comparação do preço, conteúdo e carga horária de cada entidade. Para que este controle seja possível, a rotina de Planejamento de Treinamento pela opção Gerar Solicitação alimenta a rotina Solicitação de Compras.
Para que seja possível o controle de cotações entre o Treinamento e Compras observe os seguintes procedimentos:
É importante observar que o sistema filtra os registros de cotações, desta forma, quando a cotação for utilizada para o Treinamento são apresentados apenas os registros inerentes a este ambiente e vice-versa. |
Procedimentos
Para gerar cotações:
Exibe-se a janela para a Seleção dos Fornecedores, sendo possível incluir ou excluir os fornecedores que participam da cotação. Nesta janela apresentam-se os dados do produto, fornecedor e o critério de utilização para a escolha deste.
6. Selecione os fornecedores que participarão da cotação e confirme.
7. Se ao acessar esta rotina, o comprador configurou o parâmetro Imprime Cotações como Sim, após confirmar a geração da cotação, o sistema apresenta uma nova janela para a impressão das cotações geradas.
8. Configure o estilo de impressão, clique em Parâmetros do relatório e configure-os.
9. Confirme a impressão do relatório.
O layout deste relatório pode ser alterado conforme a necessidade de cada empresa.
10. Verifique os dados da cotação gerada.
Se existir uma tabela de preços padrão informada na amarração do Cadastro Produto x Fornecedor e esta tabela possuir uma condição de pagamento informada, a cotação é gerada automaticamente com os preços de compra contidos nesta. Consulte também o tópico Tabela de Preços. |
Disponível em Ações Relacionadas a opção Compra Centralizada para construção de filtros para a tabela SC1 - Solicitações de Compras, além de filtrar os itens exibidos na interface de seleção das solicitações a centralizar. |
Os seguintes relatórios estão disponíveis para consulta dos dados das cotações:
As rotinas que envolvem o processo de cotação: