Informe o código do item escolhido do check list: | 01 |
Justificativa da escolha do check list: | Erro de programa |
Informe o motivo da criticidade do Ticket: | Sistema esta gerando numero titulo de forma aleatória |
Situação Reproduzida Internamente?
Caso Não! | <descrever o motivo de não ter simulado! Ajuda SQUAD a levantar situações para esta situação> |
INFORMAÇÕES DE BASE: | |||
Versão Cliente: | Banco: |
| |
Versão Interna: |
SITUAÇÃO | |
Na rotina de Controle de Diárias ((TMSAB30), ao realizar aprovação da diária, sistema gera titulo no contas a pagar. Porém está gerando o numero do titulo de forma aleatória. | |
RESULTADO ESPERADO | |
Sistema gere os titulos no financeiro, seguindo uma numeração sequencial |
Procedimento/Programa de Acerto? |
|
<Descrever a necessidade do cliente> |
SIMULAÇÃO | |
Cod Programa | Ação |
Inclusão do Cadastro de Diária: Inclua uma viagem. No complemento da viagem, vincule um motorista do tipo Próprio. Preencha o conteúdo do campo Paga Diária com a opção SIM. Acesse Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Fechamento (TMSA310). Efetue o fechamento da viagem. O sistema irá gerar automaticamente: -Controle de Diárias com status Aprovado. -Título no Financeiro. -Despesa em Movimento de Custo de Transporte, observe que o status é apresentado como Baixado. 2.Processo Manual: Clique em Aprovar. O sistema irá gerar automaticamente: -Aprovação da Diária. -Título no Financeiro. -Despesa em Movimento de Custo de Transporte, observe que o status é apresentado como Baixado. Obs: Em ambos os processos Manual ou Automático, sistema está gerando numeração dos títulos de forma aleatória | |
Informações para Situações não Simulada |
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Para Todas as Situações
Documento | Arquivo |
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Clientlog | <salvar neste espaço o documento> |
Extrato de Versão | <salvar neste espaço o documento> |
Simulação do cliente (sem específicos) |
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Performance
Documento | Arqvivo |
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Profiler | <salvar neste espaço o documento> |
Equipe de BD já avaliou a integridade de índices e fragmentação das tabelas? |
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Integração com outros Sistemas
Documento | Arquivo |
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Anexar toda e qualquer evidencia gerada pela integração, arquivos de entrada/saída |