CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Pedido de Venda
  3. Tela Complemento Tributos 
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Disponibilizada nova tela de complemento de tributos, onde será possível gerar títulos e Guias de pagamentos dos complementos de tributos. 


02. TELA PEDIDO DE VENDA

O Tipo do pedido de venda deverá ser "Compl. ICMS". Na "Planilha Financeira" irá apresentar uma nova Aba "Complemento de Tributos":

Clicando em "Editar" irá apresentar a Tela do item 04.

03. TELA COMPLEMENTO DE TRIBUTOS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
CIP_FILIALFilial
CIP_PEDIDO Pedido de Venda
CIP_ITEMItem do pedido
CIP_PRODUTOProduto Pedido
CIP_DOCORIDoc. Origem
CIP_SERORISerie Origem
CIP_ITORIItem Origem
CIP_CLIENTCliente
CIP_LOJA Loja
CIP_VLTRIBVlr. Tributo
CIP_TPIMPTp. Complemento

Tela de Filial ao incluir (Procedimento para desabilitar): 

Caso não queira a exibição da tela de filial acima, pode-se desabilitar na seguinte opção:

Clique na engrenagem no canto superior direito. Depois clique em Filial:

Clique em "não" abaixo de Perguntar Filial.


Inclusão:


Podemos incluir complemento dos seguintes tipos:


TipoDescrição
01

ICMS Próprio

02

FECP Próprio

03

ICMS ST

04

FECP ST

05

ICMS Complementar

06

FECP Complementar

07

DIFAL Origem

08

FECP DIFAL Origem

09

DIFAL Destino

10

FECP DIFAL Destino





04. CADASTRO E CONFIGURAÇÃO

O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF:

UF Origem

UF Destino

Aliq FECP

TES:

ISEN FECP = Não

A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA920, configurar:

Valor Unitário

Valor Total

D2_BASEICM

TES:

Calcula ICMS = Sim

L. Fiscal ICMS = Tributado

Agrega Valor = Não


Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410, configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo


TES:

Calcula ICMS = Não

L. Fiscal ICMS = Zerado

Agrega Valor = Não

Agrega Solid = Sim

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Movimentos -> NF Manual Saída.

2) Selecionar o tipo "Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo de documento.

3) Preencher as demais informações do cabeçalho do documento normalmente.

4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados.

5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas.

6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original""Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente.

7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:

    • Base Dest (D2_BASEDES): Base de ICMS interestadual para a UF de destino. Utilizado p/ geração da tag vBCUFDest. Obrigatório caso haja cálculo de FCP (Fundo de Combate à Pobreza ) no estado de destino.
    • ICMS Comple. (D2_ICMSCOM): Valor do ICMS partilhado correspondente à UF de ORIGEM. Utilizado p/ geração da tag vICMSUFRemet.
    • ICMS Difal (D2_DIFAL): Valor do ICMS partilhado correspondente à UF de DESTINO. Utilizado p/ geração da tag vICMSUFDest.
    • FECP Comp. (D2_ALFCCMP) - Se aplicável: Percentual do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do estado de destino. Utilizado p/ geração da tag pFCPUFDest.
    • Valor FECP (D2_VFCPDIF) - Se aplicável: Valor do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do estado de destino. Utilizado p/ geração da tag vFCPUFDest.

8) Confirmar a inclusão do documento e efetuar os procedimentos de transmissão à SEFAZ normalmente.


Importante

Se forem informados valores nos campos "FECP Comp." e "Valor FECP" é obrigatório informar a "Base Dest." utilizada no cálculo correspondente ao valor do fundo. Caso contrário será apresentada a rejeição 793 no momento da transmissão do documento:

"Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado".







05. TABELAS UTILIZADAS

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#main {
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    padding-right: 10px;
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