CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Passo Parâmetros
    1. Aba Cálculo
    2. Aba Datas
  4. Passo Seleção
    1. Aba Eventos
    2. Aba Movimentos
    3. Aba Prestadores
    4. Aba Períodos
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Use esse espaço para colocar exemplos de utilização. 

03. PASSO - PARÂMETROS

Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador.

Aba Cálculo

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campos

Descrição

Realizar Cálculo Unificado

Permite selecionar o tipo de cálculo.

  • Caso seja selecionado: será executado o tipo de cálculo Unificado.
  • Caso não seja selecionado: será executado o tipo do cálculo Padrão.
Executar

Permite selecionar a forma da execução do processo.

  • Caso seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
    • Previsão Cálculo.
    • Geração Cálculo. 
  • Caso não seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
    • Previsão Cálculo.
    • Geração Cálculo.
    • Previsão Auto-Gerados.
    • Geração Auto-Gerados.

Calcular

Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.

  • Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.
  • Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. 

Referência

Campo opcional que perrmite informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

  • Caso não seja informado um valor o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.

Considerar Beneficiários

Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.

  • Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
  • Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (outra unidade) para realizar o pagamento do prestador.
  • Ambos: serão selecionados todos os movimentos independente do tipo de beneficiário para realizar o pagamento do prestador.
Considerar Movimentos de Contestação

Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

  • Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação.
  • Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.

Calcular ISS Sobre

Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.

  • Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
  • Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
  • Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.

Calcular INSS

Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. 

  • Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS.
  • Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.

Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado

Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado.

  • Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
  • Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.

Pagamento Parcelado

Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado.

  • Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar o prestador. 
  • Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data, assim, a partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
  • Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
    • Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
    • Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
    • Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Aba Datas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Informar Data de Vencimento

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

  • Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento. 
  • Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

  • O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como  "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
  • O campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
Data de Vencimento/Data Base VencimentoInformar a data de vencimento ou data base de vencimento do título a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do INSSInformar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do ISSInformar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do Imposto ÚnicoInformar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do COFINSInformar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do PIS/PASEPInformar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do CSLLInformar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
Data de Vencimento do IRRFEsta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.

04. PASSO - SELEÇÃO

Aba Eventos


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
VoltarVoltar para o passo anterior do cadastro.
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.
PesquisarPesquisar registros cadastrados no banco de dados. Caso nenhum campo tenha sido preenchido como filtro, serão apresentados todos os registros.

Limpar Seleção

Desmarcar todos os registros selecionados.
Carregar mais resultadosExpandir os resultados de pesquisa, apresentando mais registros do banco de dados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campos

Descrição

Eventos Programados

Permite selecionar os eventos de desconto programado que devem ser considerados na execução do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C quando o campo Indica Evento programado está marcado como SIM.

  • O Grid conta com a opção de pesquisa dos eventos. Ao clicar em Pesquisar o programa irá apresentar os eventos de desconto programado conforme os valores informados nos campos Inicial, Final e Descrição, caso não haja nenhum valor preenchido o programa irá apresentar todos os eventos programados do cadastro de eventos do prestador de classe D e com indicador Indica Evento programado igual a SIM)
  • O campo Eventos Selecionados Para Calcular apresenta a quantidade total de eventos selecionados, sendo possível a realização de múltiplas buscas utilizando o botão Pesquisar. Todos os eventos selecionados

Eventos Extra/Desconto

Permite informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (desde que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

  • Caso seja selecionado: serão habilitados campos Evento Inicia", Evento Final e Descrição Evento para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
  • Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Data de Realização Inicial/Data de Realização Final

Dentre os eventos selecionados serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.


Aba Movimentos

Outras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoDescrição
VoltarVoltar para o passo anterior do cadastro.
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.
PesquisarPesquisar registros cadastrados no banco de dados. Caso nenhum campo tenha sido preenchido como filtro, serão apresentados todos os registros.
Limpar SeleçãoDesmarcar todos os registros selecionados.
Carregar mais resultadosExpandir os resultados de pesquisa, apresentando mais registros do banco de dados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Considerar Procedimentos

Selecionar qual tipo de procedimento, referente à valorização, deverá ser considerado. Possui as opções:

  • Não Considerar;
  • Valor;
  • Valor Cobrado;
  • Valor Sistema.

Selecionar os insumos que deverão ser considerados. É possível alterar o tipo de valor do insumo selecionado em Tipo Valor Insumo, acessado através do ícone de edição . Possui as opções:

  • Valor;
  • Valor Cobrado;
  • Valor Sistema.

Também é possível alterar o tipo de valor para todos os insumos selecionados, marcando a opção "Aplicar em todos os tipos de insumo selecionados".

Considerar Movimentos

Selecionar quais tipos de movimentos devem ser considerados. Possui as opções:

  • Liberados do Contas;
  • Não Liberados do Contas;
  • Ambos.

As opções "Não Liberados do Contas" e "Ambos", permitem definir se devem ser considerados movimentos no Auditoria Pós.

Considerar Movimentos no Auditoria PósMarcar ou desmarcar esta opção permite determinar se devem ser considerados movimentos no Auditoria Pós.

Data de Conhecimento Inicial

Definir uma data para conhecimento inicial.

Data de Conhecimento Final

Definir uma data para conhecimento final.

Tipo de Medicina Inicial

Informar o código do tipo de medicina inicial.

Tipo de Medicina Final

Informar o código do tipo de medicina final

Local de Atendimento Inicial

Informar o código do local de atendimento inicial.

Local de Atendimento Final

Informar o código do local de atendimento final.

Prestador Principal Inicial

Informar o código do prestador principal inicial.

Prestador Principal Final

Informar o código do prestador principal final.

Considerar Transações

Selecionar quais transações devem ser consideradas no cálculo/previsão do pagamento/adiantamento. Possui as seguintes opções de filtros opcionais para pesquisa:

  • Inicial: informar o código inicial da transação;
  • Final: informar o código final da transação;
  • Descrição: informar a descrição da transação.


Aba Prestadores

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
VoltarVoltar para o passo anterior do cadastro.
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.
PesquisarPesquisar registros cadastrados no banco de dados. Caso nenhum campo tenha sido preenchido como filtro, serão apresentados todos os registros.
Carregar Prestadores CSVRealizar o upload de um arquivo em formato CSV.
Limpar SeleçãoDesmarcar todos os registros selecionados.
Carregar mais resultadosExpandir os resultados de pesquisa, apresentando mais registros do banco de dados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Grupo InicialInformar o código inicial do grupo de prestador, para busca de registros.
Grupo FinalInformar o código final do grupo de prestador, para busca de registros.
Unidade InicialInformar o código inicial da unidade, para busca de registros.
Unidade FinalInformar o código final da unidade, para busca de registros.
Código InicialInformar o código inicial do prestador, para busca de registros.
Código FinalInformar o código final do prestador, para busca de registros.
Nome InicialInformar o nome inicial do prestador, para busca de registros.
Nome FinalInformar o nome final do prestador, para busca de registros.
PrestadoresFiltrar prestadores por "Ativos" ou "Inativos", sendo possível marcar apenas uma ou ambas as opções.


Aba Períodos

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
VoltarVoltar para o passo anterior do cadastro.
ContinuarContinuar para o próximo passo do cadastro.
Carregar mais resultadosExpandir os resultados de pesquisa, apresentando mais registros do banco de dados.










05. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>