Visando o melhor gerenciamento de receitas e despesas adicionais oriundas de um evento não previsto na prestação do serviço de entrega, foi implementado o controle de liberação de bloqueios de ocorrências tanto pelo tipo Hierárquico quanto pelo Limite de Valor.
Ao apontar uma ocorrência relativos a lançamentos de valores a pagar / receber, (16 - Receita; 17 - Despesa; 18 - Receita/Despesa;19 - Cobrança tentativa de entrega; 20 - Cobrança de retorno), o Sistema gera um bloqueio considerando o limite de valor do usuário por aprovação, ou seja, é verificado se o valor vinculado ao bloqueio de receita ou despesa em relação ao valor do limite de usuário.
Apenas registros de bloqueio, cujos valores estejam dentro do limite e nível hierárquico do usuário aprovador, serão apresentados para o mesmo aprovar ou reprovar.
Para que seja possível utilizar o controle de aprovação por Tipo Hierárquico e Limite de Valor, as rotinas abaixo citadas devem estar configuradas da seguinte forma:
No registro relativo à rotina Registro de Ocorrências (TMSA360) deve existir o código de bloqueio (exemplo: 16-Receita) com o tipo de liberação 2-Hierarquia e Usa Limite de Valor com 1-Sim.
Deve existir pelo menos um usuário cadastrado como Aprovador do código de bloqueio 16-Receita, da rotina Registro de Ocorrências (TMSA360) com o tipo de liberação 2-Hierarquia, Nível de Liberação e Limite de valor para liberar.
Deve existir uma ocorrência configurada para efetuar o lançamento de valores a Receita/Despesa (16 - Receita; 17 - Despesa; 18 - Receita/Despesa;19 - Cobrança tentativa de entrega; 20 - Cobrança de retorno)
No exemplo abaixo configuramos o Tipo de Liberação Hierárquica de Nível 2, onde cadastramos 2 Aprovadores (Nível 1 e Nível 2) com seus respectivos Limite de valor para liberação.
No SIGATMS, clique em Atualizações > Ocorrências > Registro de Ocorrências.
Na tela Registro de Ocorrências, clique em Apontar.
Na sequência, informe os seguintes campos:
Data Ocorrência
Hora Ocorrência
Código da Ocorrência - selecione uma ocorrência configurada para efetuar o lançamento de valores a pagar/receber.
Fil. Docto / No.Docto / Serie Docto.
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No SIGATMS, clique em Atualizações > Manut. Bloqueios > Manutenção de Bloqueios.
Na tela Manutenção de Bloqueios, assinale o registro e clique em Liberar.
Informe o Motivo da Liberação.
Clique em Liberar.
No SIGATMS, clique em Atualizações > Manut. Bloqueios > Manutenção de Bloqueios.
Na tela Manutenção de Bloqueios, assinale o registro e clique em Liberar.
O Sistema somente disponibilizará o bloqueio para aprovação do Nível 2, quando houver a aprovação do Nível 1.
Informe o Motivo da Liberação.
Clique em Liberar.
Com a aprovação de todos os níveis, o Documento Complementar poderá ser gerado.
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