Desembaraço

Esta rotina permite que seja realizado o processo de liberação do produto importado após a verificação do mesmo pela Receita Federal.

O lançamento dos dados no Desembaraço é fundamental para os controles:

Gerencial;
Custos;
Contábil (Eventos de Trânsito);
Integração Siscomex: Para possibilitar o registro da DI no Siscomex eletronicamente (verifique o parâmetro  MV_TEM_DI).

Nesta etapa do sistema, pode-se também receber e enviar dados do processo ao despachante.

Dica:

O SIGAEIC consolida mercadorias utilizando os seguintes critérios num mesmo desembaraço:

Várias Moedas para Cada Invoice;
Vários Fornecedores.

Procedimentos

Para incluir um processo de Desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Incluir. É apresentada a janela de inclusão.
2. Observe que a tela está dividida em pastas, sendo:
Cadastrais;
Embarque;
Transporte;
Valores D.I;
Entrega;
DI;

Na pasta DI, no campo Volumes (W6_VOLUMES), é  possível incluir mais de um registro com o mesmo código de embalagem.

Outros.

Para validar estes tipos de modalidade de DI ao gerar um arquivo texto para o SISCOMEX, preencha o campo Modalidade nesta pasta, selecionando entre: 1=Normal; 2=Antec.; 3=Simpl.; 4=Antec./Simpl.; 6=Antec. c/Ent.Frac.

3. Preencha os campos conforme a orientação do help.

Informe o conteúdo do campo Débitos ou utilize F3 para visualizar a tela de manutenção de débitos em conta.

Selecione o registro e clique em Siscomex.

Neste momento é exibida uma tela de envio de DI ao SISCOMEX.

Clique em Enviar.

O Sistema disponibiliza a ação para Conferência da DI.

Informe Sim para Impressão das Adições e confirme.

4. Para incluir os itens do Desembaraço, clique em Itens.
5. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. É apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.
6. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou por meio da ação Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.
7. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção.

4c17c8c0-8ebb-4975-9729-911691082d90Dica:

Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela de: Seleção Itens Digit) o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

 

Para ratear as Despesas:

1. Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO.
2. Clique em Rateia Despesas.

 

Para alterar a Descrição do Item:

1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Carrega Descrição.
3. Clique em Ok para confirmar.
4. Clique em Tela Anterior para retornar a tela de seleção de itens.

 

Para incluir Outros Pedidos:

1. Para incluir outros pedidos, posicionado na tela de Seleção de Itens, clique em Seleção.
2. Repita os passos anteriores para Seleção de itens e preencha os campos conforme a orientação do help.

 

Para Gravar o Desembaraço:

1. Para gravar o Desembaraço, clique em Próxima Tela..
2. Clique em OK para confirmar os dados do desembaraço.
3. Confirme as mensagens para concluir a gravação.

Dica:

O parâmetro MV_COD_EII faz com que o SIGAEIC cadastre automaticamente os valores de II e IPI totais (apurados pelo sistema em Adições) no campo de Débitos para que seja debitado automaticamente da conta do Cliente no Siscomex.

 

Importante:

Quando integrado ao módulo SIGAEEC, se o número da DI estiver preenchido e o Frete não existir para qualquer Invoice do Processo, não será permitida a gravação.

 

Para alterar o Desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Alterar e preencha os campos conforme a orientação do help.

Observe que a tela está dividida em pastas: Cadastrais, Embarque, Transporte e Valores DI (para impressão dos valores).

2. Após o preenchimento dos dados de cabeçalho, clique em Itens.
3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.
4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção, preencha os campos conforme a orientação do help e confirme os dados dos itens.
5. Clique em Próxima Tela para prosseguir.
6. Clique em Ok e confirme a alteração do processo.

Importante:

Quando integrado ao Siscomex, esta alteração deve ser feita anteriormente ao envio ao Orientador.

 

Para estornar (parcial ou totalmente) um Desembaraço:

1. Na janela de Manutenção, clique em Estornar. Será apresentada uma tela com os Itens do Desembaraço.
2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Marca / Desmarca Todos.
3. Após selecionar os itens, clique em Estorna e confirme as mensagens para concluir o estorno.

 

Importante:

É possível alterar uma Invoice no Desembaraço através do parâmetro MV_EIC0002, mesmo quando o processo possuir câmbio liquidado ou adiantado. É válido lembrar que a(s) parcela(s) no câmbio e no módulo Financeiro devem ser alteradas manualmente.

Para encerrar um processo de Desembaraço:

1. Em Manutenção, selecione o processo que deseja encerrar.
2. Clique em Encerrar.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0007 habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo do pedido de compras na integração com SIGACOM, por motivos de extravio de mercadoria.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0004 permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço.

Ao clique na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido

Veja também

Despesas do Desembaraço
Diagnóstico
Nota Fiscal Eletrônica
N.c.m (SYD) - Nomenclaturas Comuns do Mercosul