Conferência da Nota Fiscal de Entrada
\"Itens\"
Exibe as informações dos itens contidos no processo.
Procedimentos
Para acessar os Itens:
1. | Clique em \"Itens\". |
2. | Para retornar à tela anterior, clique em “Ok”. |
\"Reversión\"
Esta rotina tem por finalidade permitir o estorno total de uma nota fiscal de entrada.
4ee734d9-818c-46c3-8ba4-c01019a619a0Dica: É importante ressaltar que para estornar a nota fiscal FOB, é necessário estornar primeiro estornar as demais – que são continuação do processo, quando geradas. |
Procedimentos
Para estornar a nota fiscal de entrada:
1. | Clique em “Estorno”. |
2. | Para confirmar o estorno, clique em “OK”. |
\"Anula\"
Permite o retorno à tela principal das notas de entrada.
“Itens”
\"Exporta\"
Esta opção tem o objetivo de gerar um arquivo em formato TXT/DBF em formato padrão.
Procedimentos
Para gerar um arquivo de nota fiscal de entrada:
1. | Clique em \"Estorna\". |
2. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
3. | Para confirmar a geração, clique em “OK”. |
\"Altera Item\"
Esta função tem como objetivo possibilitar ao usuário executar pequenos acertos nos campos unitários dos itens.
Procedimentos
Para alterar os itens:
1. | Pressione com duplo clique sobre o item a ser alterado. |
2. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
3. | Para confirmar a alteração, clique em “OK”. |
\"Impressão\"
Possibilita a geração de um relatório para conferência dos dados.
Procedimentos
Para Imprimir um rascunho da nota fiscal:
1. | Clique wm “Impressão”. |
2. | Para confirmar a impressão, clique em “OK”. |
\"Pesquisa\"
Possibilita pesquisar por diversos critérios e posicionar no item resultante da pesquisa.
Procedimentos
Para pesquisar um item:
1. | Clique em “Buscar”. |
2. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
3. | Para confirmar a pesquisa, clique em “OK”. |
Botão \"Totais\"
Este botão exibe tela de totais para conferência, conforme cálculos e/ou acertos anteriores.
Procedimentos
Para verificar os totais:
1. | Clique em “Totais”. |
2. | Para retornar à tela anterior, clique em - “Fechar”. |
Botão \"Gera NFE\"
Permite a gravação da nota fiscal de entrada do tipo especificado.
Procedimentos
Para gerar NFE:
1. | Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos na opção \"Todos\". |
2. | Ao utilizar o botão “Marca/Desmarca Todos”, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens. |
3. | Clique em “Gera NFE”. |
4. | Para confirmar os dados da geração da nota fiscal de entrada, clique em “OK”. |
Botão \"Modificar Marcados\"
Possibilita a alteração de dados de número/data e série da fatura de entrada, dos itens que estão marcados.
Procedimentos
Para alterar os itens marcados:
1. | Clique em \"Mod. Marcados\". |
Será apresenta uma tela com os dados da nota fiscal de entrada, conforme regra abaixo:
Quanto ao número da fatura, serão considerados os seguintes critérios:
Tipo de Nota |
Conteúdo |
FOB |
Número da(s) invoice(s) por exportador. |
Frete |
Número do conhecimento de embarque, fornecedor \"Agente Embarcador\". |
Seguro |
Número da apólice de seguro, fornecedor \"Corretor de Câmbio\". |
CIF |
Número da(s) invoice(s) por exportador. |
Gastos do despachante |
Número do documento da despesa selecionada. |
Fatura de gastos |
Número do documento da despesa selecionada. |
3. | Preencha os campos conforme orientação do help. A nota pode ser selecionada por F4 onde são demonstradas todas as notas do fornecedor, quando o parâmetro MV_NF_AUTO está desligado. |
4. | Para confirmar a alteração, clique em “OK”. |
Marca/Desm. todos
Permite marcar todos os itens.
Procedimentos
Para marcar os itens:
1. | Selecione os itens com duplo clique. |
Ao utilizar a opção “Marca/Desmarca Todos”, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
2. | Selecione o tipo de marcação dos itens. |
3. | Para confirmar clique em “Ok”. |
\"Anula\"
Permite o retorno da tela anterior da nota fiscal de entrada.
Procedimentos
Para retornar à tela anterior:
1. | Clique em \"Cancelar\". |
\"Busca\"
Permite posicionar em um item conforme pesquisa.
Procedimentos
Para buscar um item:
1. | Clique em \"Buscar\". |
Será apresentada uma janela para digitação de dados que servirão como seleção na pesquisa.
2. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
3. | Para selecionar, clique em \"Ok\". |
Marca Todos – Tela das notas de outros gastos e dos gastos do despachante
Permite marcar todos os itens agrupando-os por fornecedor.
Procedimentos
Para marcar um item:
1. | Selecione o item com duplo clique. |
Será apresentada uma janela para digitação de dados que servirão como seleção na pesquisa.
2. | Preencha os campos conforme orientação do help. |
3. | Para selecionar, clique em \"Ok\". |
Impuestos / Item
Permite visualizar e alterar o valor dos impostos por item.
Procedimentos
Para visualizar o valor dos impostos por item:
1. | Clique em \"Impostos\". |
Será apresentada uma tela com os valores dos impostos (conforme TES, da partida acancelaria do cadastro de produtos) da partida acancelaria posicionada.
Procedimentos
Para alterar o valor dos impostos por item:
1. | Clique duas vezes sobre o item. |
Será apresentada uma tela com os dados do impostos.
2. | Preencha os campos conforme alteração do help. |
3. | Para confirmar, clique em \"Ok\". |
O sistema retornara à tela de visualização dos impostos. Repita este procedimento para todos os acertos que forem necessários.
4. | Para gravar, clique em \"Ok\". |