Passo a passo: | No processo de atualização da nota de entrada, a rotina de atualização foi ajustada para efetuar a gravação dos valores destacados dos impostos ICMS ST e FCP ST como Retidos, bem como o ICMS e o FECOP Próprios como ICMS Substituto e FECOP Substituto. - Os valores unitários de Base de Cálculo, % ICMF e do ICMS ST serão gravados nas tabelas AG1FENFI e os valores cheios na AG2TRBIT de código 58 = ICMS ST Retido;
- Os valores da AG2TRBIT de código 54 = FECOP ST Destacado será gravado na AG2TRBIT de código 59 = FECOP ST Retido;
- Os valores de Base de Cálculo, % ICMS e ICMS Próprios serão gravados na AG2TRBIT de código 63 = Valor do ICMS Próprio do Substituto;
- Os valores da AG2TRBIT de código 37 = FECOP Normal serão gravados na AG2TRBIT de código 65 = Valor do FECOP Próprio do Substituto
Feito isso, o processo será como para o Retido, atualizando a tabela AA2DESTQ do Produto/Filial e a Tabela AA4MITEM com informações de alteração para o ITEM visando sensibilizar a exportação para o PDV. |
Observações: | Caso os valores destacados não tenham sido gerados durante a atualização da nota, é possível executar o processo abaixo para fazê-lo: begin pc_rms_rcp.PROC_REGRAVA_FENFI ( pnot_destino, pnot_dta_agenda, pnot_distrib, pnot_tpo_agenda, pnot_nota, pnot_serie, pstrarqlog); end; Usar os dados da Nota Fiscal de Entrada como parâmetros, conforme abaixo: - pnot_destino => FILIAL com dígito verificador;
- pnot_dta_agenda => Data da Agenda;
- pnot_distrib => Código do Fornecedor sem Dígito Verificador;
- pnot_tpo_agenda => Código da Agenda de Entrada;
- pnot_nota => Número da Nota Fiscal;
- pnot_serie => Série da Nota Fiscal com 3 caracteres, por exemplo se for 1, então colocar '1bb', onde bb são espaços em branco. Informar entre aspas simples;
- pstrarqlog => um nome para o arquivo de log que será gerado na área de Dados (DBX). Por Exemplo: Regravar_FENFI. Opcional. . Informar entre aspas simples.
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