01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:Recebimento de Materiais
Função:

DMANENTLGX-1223
SUP10020.4gl Função Manutenção de Pedido de Compra
SUP22001 - Inclusão de pedido de compra com muitimoeda

DMANENTLGX-1227
FIN30061 - Função chamada no SUP22001 Botão Eventos/Adiantamento

DMANENTLGX-1229
SUP3850 - Manutenção da entrada de pedidos para a NF
SUP0682 - Verificar as Divergências de Recebimento
SUP0680 - Consistência de Dados das Notas Fiscais

MANENTLGX-1230
SUP3760 - Recebimento de Materiais
SUP3762 - Função Consulta Tabelas Auxiliares do SUP3760

MANENTLGX-1232
SUP0174.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle
SUP0701.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle - Consig.
SUP0460.4gl Programa Devolução de Materiais a Fornecedor
SUP0388.4gl Programa Relatório de Carta de Alteração
SUP1797.4gl Programa Liberação AR's Carta Correção Automática
SUP1798.4gl Função para Gerar Nota De Débito

DMANENTLGX-1753/DMANENTLGX-2257
SUP5240.4gl Programa Relacionamento Devolução de Cliente
SUP6640.4gl Função Devolução de Cliente
SUPr_multimoedas.4gl Função Tratamento Conceito Multimoeda

DMANENTLGX-2122
SUP8610 - Zoom de Pedidos de Compra
SUP8630 - Atualização do Pedido de Compra

Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANENTLGX-1223
DMANENTLGX-1227
DMANENTLGX-1229
DMANENTLGX-1753
DMANENTLGX-2257
DMANENTLGX-2122


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os módulos de compras e recebimento de materiais do Logix evoluíram para possibilitar a gestão de recebimento de nota fiscal com pedido de compra em moedas estrangeiras.

As principais funcionalidades agregadas ao sistema são:

Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira,definir de regras para obtenção da cotação;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;

03. SOLUÇÃO

Descreva a solução. 


Pedido de compras

  • Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 

O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).

Recebimento de Materiais

1- Caso

Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação

Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.

No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28

2 - Caso

Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes.

Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista

Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .  




Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos



Integração com Financeiro

1 - Caso de Recebimento

Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020



Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 


2- Caso de Recebimento

Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2


  • Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:

Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal

  • A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:

Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)

Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.

  • A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).

Devolução à Fornecedor

Gerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido

Devolução ao fornecedor pelo sup0460

Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.


As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação 

https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro



Devolução à Cliente

Programa SUP6640 e SUP5240 alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036).

No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas.

1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira.  Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas:  DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda

Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5

Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5











04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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