Revertir los movimientos generados por el proceso de Generación de Documentos.
Dentro de la pantalla de browse de pedimentos, se podrá generar este proceso (prototipo 01):
Al seleccionar esta opción, el sistema validara que el pedimento seleccionado:
Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, es identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_DESPFIS.
Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, es identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_PEDEXT.
Para identificar los pedimentos de rectificación, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_PEDREC.
Si el proceso pasa las validaciones y sigue, enviara un mensaje al usuario, y preguntara, si continuara con el proceso o no.
De ser afirmativa la respuesta, ejecutara el proceso.
Descripción del proceso.
Seleccionara todas las facturas (RSE) que correspondan al pedimento seleccionado y que hayan sido registradas en compras (RSE_ok='S') y que no sean extracción de factura (RSE_extfac='').Realizara cada uno de los pasos:
Si por alguna causa alguno de los procesos es interrumpido, por algún error de información, el status del pedimento puede quedar como "con documentos parcialmente generados" (RSC_status=1).
Si el proceso es exitoso, marcara el status del pedimento en abierto (RSC_status='').