O estabelecimento industrializador, é o estabelecimento que transforma o insumo. Recebe uma remessa simbólica do encomendante para industrialização no termino da industrialização, gera a nota de remessa de retorno. Fluxo: 
- Cadastrar Locais de Estoque
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
 - Clique em confirmar.
- Cadastrar Tipo de entrada e saída.
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a N-Não Controla

- Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.

- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução.

- Condição de pagamento
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

- Cadastro Fornecedor
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

- Cadastro Cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Cliente
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios

- Primeiramente, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor (esta nota deve citar a Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor ao Encomendante).
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
 - Confirme a operação.
- Após entrar com a Nota Fiscal acima, deve-se vincular os dois documentos emitidos pelo Fornecedor, seguindo o seguintes passos:
1 – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção “Doc.vinculado > Vincular > Alterar”.

- Na parte Superior da tela será mostrada a Nota Fiscal de Entrada que foi digitada.
Na linha de dados abaixo escolha “Industrializador” no campo “Operação”. – Informe a série e o número da Nota Fiscal emitida ao Encomendante pelo Fornecedor. – Informe o Encomendante no campo “Cliente” e a quantidade que foi entregue por ele (normalmente é a mesma quantidade da Nota Fiscal que você acabou de digitar). – Confirme a operação.
 - Realizar a Cobertura
O Encomendante (seu cliente) irá enviar uma nota fiscal de Industrialização (Cobertura). Receba a nota de cobertura emitida pelo Encomendante, seguindo os seguintes passos: – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção “Doc.vinculado > Cobertura > Documento de Entrada”.

- Serão apresentadas as notas vinculadas (repare que o número do documento que aparece na tela é o número da Nota Fiscal (cópia) que foi vinculada).
- Selecione a note e clique em Documento.

- Ajuste o TES utilizado e confirme a operação.
 - Confirme a Operação.
Neste momento, “fechou” a operação triangular de remessa com a vinculação das Notas do Fornecedor e o recebimento da Nota de Industrialização do Encomendante, Aqui o saldo de terceiros estará em aberto até o termino da industrialização será emitido um documento de Saída ao Encomendante que deixará o saldo de terceiros baixado.
- Gerar Documento de Saída ao Encomendante
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedido> Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. para fazer o retorno.
 - Localize o documento de origem
 - Confirme a operação.
- Posicione no pedido Outras Ações > Prep Doc Saída.

- Siga o Wizard até realizar o Faturamento do pedido
 
  - Confirme a operação e o saldo de terceiros será baixado.
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