01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:13- Recebimento Mercadoria
Função:Cancelar NF. Devolução de Cliente 
Ticket:9476569
Requisito/Story/Issue :DDVENDAS-18951


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina ao cancelar não estorna todos os créditos desdobrados.

03. SOLUÇÃO

Alterado na rotina 1316 para se não localizar os créditos via a transação de venda, realizar outro SQL pelo numero da nota fiscal. Com isso, mesmo em rotinas especificas que não gerar a informação na tabela, irá realizar o processo de estorno dos créditos na 1316.


É necessário que a rotina seja atualizada para a versão igual ou superior à descrita abaixo:
- 29.0.33.2
- 30.0.6.2

  • ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
    - PCSIS1316
  • PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
    1 - Realizar uma devolução avulsa na rotina 1346 e marcar a flag: "Entrada de garantia";
    2- Na rotina 3340 fazer o procedimento para gerar o crédito preenchendo a seguinte forma para cada registro:
    - aceita garantia = sim
    - aguarda laudo = sim
    - enviar fornecedor = sim
    - forma de pagamento = credito
    - pagamento imediato = sim
    3- Na rotina 1316, observar que gerou os lançamentos negativos contrários para o crédito.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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