A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelo lançamento padrão 597.
A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados do Título Compensado podendo ser qualquer tipo de obrigação: NF, TX, DP e etc. (Cuja movimentação (SE5) tenha esta classificação: E5_TIPODOC = 'CP' e E5_MOTBX = 'CMP') |
| CT5_FILIAL | D MG 01 |
| CT5_LANPAD | 597 |
| CT5_STATUS | 1 |
| CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR |
| CT5_DC | 3 |
| CT5_DEBITO | 1 |
| CT5_CREDIT | 2 |
| CT5_MOEDAS | 12222 |
| CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR |
| CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
Lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. Lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. |
A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
| TABELA | DESCRICAO |
| SE2 | Cadastro do contas a pagar |
| SE5 | Cadastro de cheques |
| SED | Cadastro de Naturezas. |
| SA2 | Cadastro de Fornecedores. |
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