Se solicita implementar un nuevo campo obligatorio "Tipo de ajuste" (F1/F2_TPAJUS) en el encabezado de las facturas de débito y crédito (NDC/NCC/NDP/NCP/NDI/NCI) para los documentos de entrada y salida.
Pacote
Código del paquete: 008194.
Paquete:DMICNS-9555 - TRATAR TIPO DOC CREDITO/DEBITO.
Procedimiento:
Pestaña "Campo"
Nombre Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Contexto | Propiedad | TOTVS PDV |
---|---|---|---|---|---|---|
F1/F2_TPAJUS | C - Caracter | 1 | @! | 1-Real | 1-Modificar | 1-SI |
Pestaña "Informaciones"
Titulo | Descripción | Help |
---|---|---|
Tipo Ajuste | Tipo de Ajuste | F1/F2_TPAJUS |
Pestaña "Opciones"
Lista Español | Inic. Estándar |
---|---|
Q=Diferencia Cantidad P=Diferencia Precio C=Diferencia de cambio; R=Rechazo Original; O=Otros ajustes | O |
Procedimiento para verificar NCC y NDC
En el módulo de Facturación se accede al programa de "Generac. de Notas Crédito y Débito" (SIGAFAT->ACTUALIZACIONES->FACTURACION).
Crédito
Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Débito
Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Procedimiento para verificar NCP y NDP
En el módulo de Compras se accede al programa de "Notas Crédito y Débito" (SIGACOM→ ACTUALIZACIONES->MOVIMIENTOS).
Crédito
Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Débito
Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
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