Projeto: FS007954 (970291-970294) – Validações de inadimplência (SESI - SENAI)
Data: 29/06/2018
Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Tela de parâmetros para a customização de "Validação de Inadimplência". Esta interface estará disponível em TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros de Inadimplência. Detalhamento do processo
Essa parametrização será por coligada.
Parâmetro – Modalidades sem bloqueio PONTOS DE ATENÇÃO:
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Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Validação de preenchimento do campo "Data do contrato" ao inserir/editar um registro de contrato manualmente pelo usuário. Detalhamento do processo Quando o usuário acessar algum dos menus listados abaixo e clicar no botão "Incluir" a customização deverá preencher o campo "Data do contrato" com a data atual do sistema. Este campo poderá ser alterado pelo usuário, todavia, ao clicar no botão "Salvar" este campo deverá estar obrigatoriamente preenchido.
Se ao clicar em "Salvar" o campo não estiver preenchido será emitida a mensagem: "Não é possível salvar sem preencher o campo 'Data do contrato'" e o registro não será gravado.
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Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Validação de inadimplência que será realizada para os Responsáveis Financeiros. Detalhamento do processo
Validação será realizada ao término do processo apenas quando o usuário já definiu o Responsável Financeiro do contrato.
Validação será realizada ao término do processo apenas quando o usuário já definiu o curso e o Responsável Financeiro do contrato.
Validação será realizada ao término do processo apenas quando o usuário já definiu o(s) Responsável(eis) Financeiro(s) do contrato, ao salvar o contrato.
Validação será realizada assim que o usuário clicar no botão "Salvar".
Se o contrato for da coligada SESI, enviar Z0D_FILIAL = 02RS.
Algumas situações devem ser consideradas pela customização para que valide ou não a inadimplência. São elas:
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Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Validação de inadimplência que será realizada para os Responsáveis Financeiros. Detalhamento do processo
Validação será realizada assim que o usuário executar a rotina.
Se o contrato for da coligada SESI, enviar Z0D_FILIAL = 02RS. Se o contrato for da coligada SENAI, enviar Z0D_FILIAL = 04RS. Ou seja, a validação será por coligada, não cabendo à customização bloquear as rotinas mapeadas acima se houver uma inadimplência para o Responsável Financeiro em uma coligada que não corresponda à coligada do contrato. Não será exibido aviso de inadimplência de outra coligada, como acontece no processo da secretaria (Win).
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