01. VISÃO GERAL
A rotina visa a importação do resultado da negociação das contestações no AJIUS seguindo o padrão Unimed PTU A550.
Cada importação terá no máximo a criação de 4 protocolos, um para cada tipo de guia.
Ao importar um PTU A550, sendo identificada uma diferença nos valores, será criada uma nova guia clonando a original e incluindo a diferença dos valores na nova guia.
O rastreio de uma guia clonada pode ser feita utilizando o campo BD6_GUIORI.
02. PROCESSO UNIMED ORIGEM
Esta parte é referente a unimed dona do beneficiário.
- Importe guias utilizando a rotina de importação do PTU A500.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Analise de Contas(PLSA600) / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
- Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado.
- Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo.
- Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550X).
- Selecione o arquivo Parcial 1 que será importado e ao confirmar, as guias que houveram negociação serão clonadas.
- É possível visualizar um resumo da importação clicando no botão "Visualizar".
- As guias geradas neste processo serão criadas com a fase "Faturada".
- Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
- Após isto, o processo deverá ser repetido até encerrar a negociação.
- As guias somente serão clonadas se houver uma diferença de valor do reconhecido com o acordado.
- Caso seja importado um arquivo onde tudo que foi glosado foi acatado pela outra Unimed não existirá nenhuma PEG nova criada e somente um resumo da importação na tela de Visualizar.
- Não é possível excluir um lote de pagamento de um lote que teve importação de contestação.
- Toda importação terá um rastreio do BD6 origem e o nível da parcial/fechamento em que ele foi criado utilizando o campo BCI_TIP550/BRJ_ARQPAR.
03. TELA VISUALIZAR
Na importação do arquivo, todos os registros que não possuírem a critica "99-Não contestado", serão gravados na tabela B2A para consulta posterior.
Esta tabela será vinculada ao lote do PTU A500 e será exibida ao clicar em "Visualizar".
No exemplo abaixo, nós temos na guia original um valor apresentado de R$ 100 e R$ 10 de taxa, Valor Reconhecido R$ 50 e R$ 0 de taxa, e o negociado no AJIUS foi que o correto a ser pago seria R$ 70 e R$7 de taxa.
Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).

04. Novo processo Devedora com título NDF
Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.
Visão Geral O novo processo visa melhorar o controle de glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título utilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML). Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento. A cada importação de constatação da Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) o NDF será compensado automaticamente com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), sendo possível acompanhar através do título o saldo restante da glosa em negociação até o final do processo. Passo a passo de como realizar o processo
- Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500;
- acesse o Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas;
- Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor de glosa;
- iniciaremos o processo AJIUS.
- acesse a Exportação do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo;
- neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS;
- acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
- importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), o sistema criará um título com os valores acordados no arquivo e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado;
- após isto, se ainda houver negociação o processo deverá ser repetido até o encerramento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF.
Exemplo- importação da cobrança, valor R$ 204
2. realizando análise da guia e e aplicando glosa de R$ 84 3. gerando o lote de pagamento 4. Visualização da NDF no financeiro
5. Importação do arquivo de contestação da operadora executora, neste exemplo, utilizaremos um arquivo de fechamento do tipo 6: (tp_Arquivo: 6 - Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC.
- procedimento utilizado no exemplo, valor acordado R$84
<ptu:tp_Acordo>02</ptu:tp_Acordo>
<ptu:qt_Reconh>1</ptu:qt_Reconh>
<ptu:qt_Acordada>1</ptu:qt_Acordada>
<ptu:Valores>
<ptu:vl_Reconh_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Serv>
<ptu:vl_Acordo_Serv>80</ptu:vl_Acordo_Serv> <!-- Valor acordado-->
<ptu:vl_Reconh_CO>80</ptu:vl_Reconh_CO>
<ptu:vl_Acordo_CO>0</ptu:vl_Acordo_CO>
<ptu:vl_Reconh_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Filme>
<ptu:vl_Acordo_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Filme>
</ptu:Valores>
<ptu:Taxas>
<ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>
<ptu:vl_Acordo_Adic_Serv>4</ptu:vl_Acordo_Adic_Serv> <!-- Valor de taxa acordado -->
<ptu:vl_Reconh_Adic_CO>4</ptu:vl_Reconh_Adic_CO>
<ptu:vl_Acordo_Adic_CO>0</ptu:vl_Acordo_Adic_CO>
<ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>
<ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>
</ptu:Taxas> |
- Realizando a importação do arquivo:

- 6. Visualização da NDF compensada

Alterações de dicionário Parâmetros: Nome: | MV_PLSNDFG | Tipo: | Caractere | Cont.Port: | 1 | Descrição: | 1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior. |
Campos:
SX3 - Informações dos Campos |
---|
Campo | Descrição |
---|
Campo | BRJ_NDFF | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 FECH | Descrição | Fechamento compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
---|
Campo | Descrição |
---|
Campo | BRJ_NDFP2 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P2 | Descrição | Parcial 2 compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
SX3 - Informações dos Campos |
---|
Campo | Descrição |
---|
Campo | BRJ_NDFP1 | Tipo | Caractere | Tamanho | 50 | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Título | CHV SE2 P1 | Descrição | Parcial1 - compensa NDF | Obrigatório | Não | Browse | Não |
|
05. PARAMETROS
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome: | MV_PTUCONO |
Tipo: | Caractere |
Cont.Port: | 0004 |
Descrição: | Local de digitação da guia clonada pelo processo de contestação sendo unimed origem. |
06. MENU
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:
Menu | Miscelânea |
Submenu | Unimed |
Submenu | Importação |
Nome da Rotina | PTU A550 Origem |
Programa | PLSP550X |
Módulo | Plano de Saúde |
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
06. ALTERAÇÕES DA VERSÃO 2.1
- O sistema identificará de forma automática qual versão deve validar através do cabeçalho do xml: "/schemas/V2_2", se quando estiver lendo o arquivo, identificar este valor :"/schemas/V2_2" saberá que deve validar nos schemas da versão atual 2.2
IMPORTANTE
- Para isso será necessário a criação da subpasta V2_2 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas.
Portanto para funcionamento correto da versão 2.2 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V2_2