01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:2 - Compra
Ticket:DDLEGFIN-951
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-951


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.


1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.2.0.57 ou versão superior e atualize as tabelas:


 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):



Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);


Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):



2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:


2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão 30.2.0.53 ou versão superior.

3 . Atualize a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para versão XX.XX.XX ou versão superior.

Rotina  220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;


Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é  carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

- Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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