Rotina descontinuada no Release 12.1.2209.


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite relacionar um processo de expedição a granel com a solicitação de carga oficial, que será utilizada posteriormente para emissão da Nota Fiscal por conta e ordem.

Como a Nota Fiscal por conta e ordem deve ser um espelho da Nota Fiscal de venda do cliente é necessário que o documento que será utilizado como base contenha as informações reais do processo de expedição, que no caso do granel deve corresponder ao peso efetivo embarcado nos veículos.

Para que o processo ocorra corretamente é necessário primeiramente confirmar o embarque dos produtos nos veículos, para identificar os pesos reais da carga, e com estas informações o depositante seja comunicado e providencie a emissão da Nota Fiscal de venda.

No processamento serão consideradas as Notas Fiscais digitadas e recebidas por EDI.

02. TELA RELACIONA SOLICITAÇÃO CONTA ORDEM GRANEL

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
DepositanteCódigo do depositante que será considerado no relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
Veículos x Itens > Embarcado?

Quando assinalado, indica que o item já foi embarcado.

Item depositanteCódigo do item do depositante que será considerado no relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
CESVCódigo do CESV que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
Planejamento embarqueCódigo do planejamento de embarque que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
Documento solicitação granelNúmero do documento de solicitação que será considerado para o relacionamento entre a solicitação granel e a conta ordem.
Documento solicitação NF venda

Número do documento de solicitação que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.

Emissão solicitação granelDatas de emissão da solicitação a granel inicial e final que estabelecerão o período para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
Emissão solicitação NF vendaDatas de emissão da solicitação da NF inicial e final que estabelecerão o período para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem.
Operação

Tipo de operação que será considerada no processamento.

  • Vincular: serão consideradas as situações de carga com situação igual a "A" (Acolhido).
  • Desvincular : serão consideradas as situações de carga com situação igual a "X" (Aguardando expedição).

No relacionamento da solicitação de carga da Nota Fiscal de venda com o planejamento de embarque ainda não foi realizada a emissão da Nota Fiscal.

03. TELA RELACIONA SOLICITAÇÃO CONTA ORDEM GRANEL

Visão Geral

Essa tela é apresentada após o processamento.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Sel

Quando assinalado, indica que o relacionamento será considerado no processamento.

Ao clicar no cabeçalho deste campo todos os registros serão assinalados.

Se estes estiverem assinalados será retirada a seleção.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.


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