Tratamento no registro de Notas Fiscais de Entrada pelo módulo do Recebimento para que, mesmo após o rateio, restando alguma diferença entre os valores fiscais, possa efetuar o ajuste forçado baseado no cadastro de um parâmetro com o limite de centavos permitido para a diferença.
Seguem as alterações para cada módulo:
Parâmetro que será tratado pelo Cadastro.
Itens/Pastas | Descrição |
Código | 200 |
Acesso | DIFERNOTAF |
Parâmetro | 0,01 |
O valor do parâmetro DIFERNOTAF acima é a quantidade de centavos máxima permitida para se fazer o ajuste. Deve ser definido com parcimônia, pois este ajuste só deve ser utilizado em último caso para que a nota de entrada possa ser atualizada. Geralmente, essas diferenças de 0,01 são permitidas pela NFe.
Ocorreram alguns erros que podem ser resolvidos pelo rateio.
Observe que mesmo após o rateio ainda permanece diferença de 0,01 para o ICMS ST. Essa diferença ocorre devido a geração da nota de entrada enviada pelo fornecedor não estar 100% correta.
Abaixo a Nota Fiscal enviada pelo Fornecedor e utilizada para este exemplo:
Se fizermos a seguinte conta com os valores informados, veremos que essa diferença existe:
Base de Cálculo + IPI + ICMS ST = Contábil
3242,46 + 276,02 + 417,51 = 3935,99 --> valor contábil é 0,01 menor que o valor total da nota.
Com a criação e definição do parâmetro informado acima em 0,01, essa diferença será tirada, aumentando-se a Base de Cálculo em 0,01, assim:
(3242,46 + 0,01) + 276,02 + 417,51 = 3936,00 --> assim a nota fechará os valores e poderá ser atualizada.
Os erros foram resolvidos e a nota agora pode ser atualizada.
Funções Envolvidas | VABUPARA – Cadastro de Parâmetro PC_RCP_CRITICA - Rotina Rateio DIFERNOTAF |
Sistemas Operacionais | Windows |
LOG do Processo gerado na área DBX | PROC_RATEIO_FORCADO_9999999-999_DDMMAA_HHMMSS.log |