Essa rotina permite incluir ou manutenir um novo adiantamento de cliente.
Na tela Adiantamento de Clientes, clique em Incluir.
Informe o código do cliente para o adiantamento.
Clique em OK.
As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Código do cliente para o qual será gerado o adiantamento. |
| Número do pedido | Número do Pedido referente ao adiantamento. |
| Sequência do adiantamento | Número sequencial do adiantamento. |
| Tipo portador | Tipo do portador. |
| Código portador | Código do portador. |
| Agência | Código da agência bancária na qual será depositado o adiantamento. |
| Conta corrente | Número da conta corrente na qual será depositado o adiantamento. |
| Data emissão | Data de emissão do adiantamento. |
| Valor do adiantamento | Valor referente ao adiantamento. |
| Nr. lote contábil | Número do lote contábil correspondente ao adiantamento. |
| Contabilizar (S/N) | Quando assinalado, indica que o adiantamento será contabilizado. |
| Posição | Posição do adiantamento. |
Não se aplica.
<!-- esconder o menu -->
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|