CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. WO
  3. Regras e Validações
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o apontamento de WO em faturas consideradas como 'perda'.

A fatura apontada será cancelada e os títulos gerados no financeiro serão excluídos. A fatura cancelada por WO não retorna a situação de pré-fatura, ficando cancelada definitivamente.

Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.

02. WO

O sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais faturas para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta.

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

03. TABELAS UTILIZADAS

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