Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento |
Ambiente | Versões 11 e 12 |
Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO 1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; 2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)"; 3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada; 4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída); 5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)"; 6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF: |
Observações: | MV_CMPDEVC - Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NDF - Devolução de Compra. Para não gerar erro na Compensação, o campo A2_NATUREZ deve estar preenchido no Cadastro do Fornecedor ou se não estiver preenchido é necessário alterar a NDF e preencher o campo E2_NATUREZ. |