01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:Auto-Peças (SIGAPEC)
Função:Ped. Transf. Peças (OFIXA020)
País:Brasil
Ticket:11094827
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-6936


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Ped. Transf. Peças (OFIXA020), a mesma está permitindo que o usuário que faz o pedido também aprove a transferência.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina Ped. Transf. Peças (OFIXA020) para que seja possível aceitar e rejeitar transferências de acordo com a configuração do novo campo "Aprv. Transferencia" (VAI_USRTRA) pela rotina Equipe Técnica (OFIOA180), levando em consideração a filial destino do pedido criado "Fil.Orcamen" (VDD_FILORC) para realizar as operações.


  • Criado campo Aprv. Transferencia (VAI_USRTRA) para que seja possível indicar se o usuário pode:

0 – Aceitar e Rejeitar Transferências de todas filiais.
1 – Aceitar e Rejeitar Transferências apenas da filial logada (O usuário só poderá executar as opções caso o pedido que está selecionado tenha como filial de destino (Fil.Orçamen) a que ele está logado).
2 – Não permite Aceitar e Rejeitar Transferências.


Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VAI - Tecnicos:

Campo

VAI_USRTRA

Tipo

Caracter
Ordem

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!
Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Aprv. Transf

Descrição

Aprova Transferencia?

Opções

0=Todas filiais;1=Apenas filial logada;2=Sem permissao;
Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema

Pertence("012")

Nível

1

Alt. Ordem?

Sim

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não
Pasta2

When


Help

Indica se o usuário tem acesso para aprovar transferencia apenas na filial logada, em todas as filiais ou se não aprova nada.

  • Acessar a rotina Equipe Técnica (OFIOA180), posicionar em um técnico e clicar no botão "Alterar";
  • Na segunda pasta "Pecas", configure o novo campo "Aprv. Transf" com a permissão do usuário conforme necessário.
  • OBS.: Para os testes a seguir, nosso técnico terá permissão para aprovar somente os registros da filial logada.

  • Logado na Filial 01, acessar a rotina Ped. Transf. Peças (OFIXA020) e clicar no botão “Outras Ações → Incluir Pedido”; 
  • Informar a Filial de Origem (01) e a Filial de Destino (02); 
  • No grid inferior, informe as peças e clicar no botão “Salvar”.

  • De volta ao browse, posicione no pedido criado anteriormente e clique no botão "Aceitar/Rejeitar transferência";
  • O aceite ou rejeição do pedido de transferência não será permitido pois o usuário não está logado na filial destino.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Pacotes Gerados:Liberação Pendente



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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