Emissão de Nota de Devolução

Nota de Complemento de Crédito de ICMS

Nota de Complemento de Débito de ICMS ST


Objetivo:

Parametrizar o sistema para a geração de Notas de Complemento quando da emissão de Nota de Devolução ao Fornecedor.

Parametrização:

 O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO.


Selecionar:


Aqui poderá ser habilitada a emissão das notas de complemento de forma GERAL e/ou por FILIAL.


O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL.

Se não for cadastrado para uma FILIAL, a configuração GERAL será usada.


Na habilitação Geral ou por Filial devem ser definidas as seguintes informações:

  1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
  2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda e selecionado o CFOP a ser utilizado;
  3. Informar a agenda de Débito para o ICMS ST e selecionar o CFOP a ser utilizado.


Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.


Atenção: