Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para a realização da manutenção dos documentos fiscais gerados no PDV, feitas no Painel DF-e.
Na tela principal do Painel DF-e podemos identificar as opções de visualização e manutenção dos documentos fiscais gerados no PDV.
No botão painel NFC-e, é onde visualizamos e fazemos as manutenções nos documentos NFC-e.
Abrindo o painel NFC-e é possível:
Abrindo o painel NFC-e, utilize os filtros da barra superior da tela para o retorno da listagem dos documentos.
Podendo filtrar por:
Ao lado estão as opções em botões para cada ação a realizar.
Primeiro faça o filtro para que liste os documentos que deseja arrumar, dependendo da rejeição é preciso ajustar o cadastro do produto para que consiga gerar um XML com a nova informações e reenviar.
Com o documento listado no painel, dê dois cliques sobre o documento, onde teremos a opção de ajustar algumas informações.
Caso seja algo como NCM, que é cadastro de produtos, faça a alteração no cadastro para conseguir aplicar a correção. Com os ajustes feitos selecione os documentos que deseja gerar um novo XML.
Após clique em Gerar XML. Assim que o XML for gerado selecione novamente o documento e clique em Reenviar, a nota será reenviada, caso exista outra rejeição, faça novamente os procedimentos para correção.
A checagem do documento é feita para os XML sem protocolos, com esta opção incluímos o protocolo no XML conforme está na SEFAZ.
Para realizar a checagem, primeiro liste filtrando o status notas com: XML sem protocolo.
Selecione os documentos necessários, clique em gerar XML.
Selecione novamente o documento e clique em Checar XML, assim conseguimos anexar ao XML o protocolo.
Para salvar o XML, primeiro liste filtrando pelo status Notas enviadas, assim o sistema lista todas as notas válidas e permite selecionar e salvar.
Selecione a nota que deseja e clique em Salvar XML.
Para gerar a inutilização entre na opção quebra de sequência.
Onde listaremos os documentos para gerar a inutilização da numeração ou gerar a devolução, caso a numeração já tenha sido utilizada.
Com a listagem dos documentos, selecione o documento desejado e clique em inutilizar.
Caso precise gerar a devolução, selecione o documento e clique em devolução. Assim o sistema criará um documento referente a nota que não consta no banco de dados, e em seguida gera a devolução deste documento válido na SEFAZ.
Outras Ações / Ações relacionadas
No painel BlocoX, podemos processar os arquivos que foram rejeitados ou caíram em alguma divergência do sistema.
Aplique os filtros e clique em filtrar para listar as pendências, onde conseguiremos reprocessar após ter feito os ajustes.
No painel CF-e podemos listar as numerações puladas, listar todos os documentos emitidos para visualizar o XML ou salvar o XML.
Aplique os filtros e liste os documentos, selecione o documento desejado e será possível visualizar e salvar o XML.
Selecionando os documentos clique em Salvar XML, e após selecione o local onde quer salvar os XML.
04. TELA Principal
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há
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