Para recibir un material con contrato de asociación, es necesario que antes se ejecute la rutina Autorización de Entrega, para dar de baja a los ítems del contrato de asociación y registrar la autorización de la compra.
Esta opción se utiliza para autorizar la entrega de los ítems del contrato de asociación, que se debe realizar antes de recibir el material. Esta rutina permite autorizar la entrega de sólo una parte de la cantidad total determinada en el contrato, la otra parte queda pendiente para otras autorizaciones.
La autorización de entrega equivale a un pedido de compra, pero se utiliza solamente en productos con contrato de asociación. Por otro lado, las autorizaciones de entrega se graban en la misma tabla que los Pedidos de Compra (Tabla - SC7). Por ello, al acceder a la rutina Pedido de Compra, aparecen todos los registros del pedido de compra y autorización de entrega (solo para visualización). Lo mismo ocurre en esta rutina, los Pedidos de Compra se muestran, pero solo se pueden visualizar.
Al incluir el ítem del prorrateo por Centro de Costo del Pedido de Compras o Autorización de Entrega, se ponen a disposición los Puntos de Registro, en el proceso que permite integrar el movimiento con la Planificación y Control Presupuestal (SIGAPCO) en el Registro del Control Presupuestal por ítem, el prorrateo por centro de costo vinculados a cada ítem del pedido de compras o autorización de entrega.
Descripción de los ajustes:
Proceso 000052 – Ítem 08 – Pedido de Compras – Prorrateo por centro de costo.
Proceso 000053 – Ítem 04 – Autorización de entrega – Prorrateo por centro de costo.
Importante: Esta implementación sustituye el Registro de Control de Presupuesto 000376 – Prorrateo por centro de costo (registro desactivado del Sistema). |
Importante: Modificación del precio unitario del producto en la entrada. Para configurar y ver si el precio unitario del producto se puede modificar o no, en el registro de entrada de la factura o al incluir la autorización de entrega, incluso si los valores se informaron en el pedido de compras, en la autorización de entrega o en el contrato de asociación, verifique la configuración del parámetro MV_ALTPRCC. |
Procedimiento
Para incluir una autorización de entrega:
Para definir si la inclusión de Autorización de Entrega / Solicitud de Compras será del Tipo Prevista o Firme configure el campo Tipo OP. El parámetro MV_ALCADOP permite habilitar el control de pertinencias al generar la Autorización de Entrega, a partir de las OP generadas por venta. Referente al tratamiento de ítems del contrato que tuvieran eliminación de residuos, la rutina mostrará los ítems en esta condición en la pantalla de selección de contratos, pero la leyenda roja y el campo Resid. Elim. = Sí indican que este ítem no se podrá utilizar. |
Acciones relacionadas
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