01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales
LOCXNF2Funciones genéricas de Notas Fiscales.

   

País:Perú (PER)
Ticket:11606422
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12634

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2), se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa e campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño de la Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4, se ejecute la siguiente regla:

En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza juste para que si la rutina es la de Notas de Crédito de Proveedor (MATA466N), se realice el filtrado por este tipo de documentos. 

Para la funcionalidad de Nota de Crédito de Proveedor (NCP) se debe tener configurado el siguiente disparador, utilizando la función LxExibeSer():


CampoF2_SERIE2
Secuencia001
Ctn. DominioF2_SERIE
Tipo1 - Primario
ReglaLxExibeSer()
Posiciona2 - No
Orden 0



El ajuste del disparador para el Diccionario de Datos fue realizado en el paquete: 009223.

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
  3. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    • Configurar un Proveedor.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  1. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
    • Indicar el Proveedor configurado previamente.
    • Indicar el Núm. de Doc
    • Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
    • Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
    • Validar el correcto guardado del documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS