Efectúa el registro de diversas cuentas corrientes para el proveedor y define la cuenta que se utiliza para eventuales depósitos o envío de DOC/TEC de pagos.
Estas cuentas corrientes no son cuentas corrientes de la empresa. Son cuentas corrientes del proveedor y no deben constar en el Archivo de Bancos. |
Permite incluir, modificar y borrar los bancos vinculados al proveedor.
Al borrar un proveedor, las informaciones de las cuentas corrientes vinculadas a este proveedor también se borran.
Para incluir Cuentas corrientes del proveedor:
3. Verifique los datos y confirme
Al confirmar los datos de la cuenta corriente, definida como Principal, los datos se transportan de la Carpeta Adm./Fin.. a los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente.
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